您好,7月申報時,紅沖的1萬元普票直接在增值稅申報表第1欄(應(yīng)征增值稅銷售額)或第6欄(免稅銷售額)中扣減,重新開的專票如果是7月開的就填到第2欄(專票銷售額),如果是8月開的就等到9月報稅時按一般納稅人申報;7月開的普票和專票要分開填到對應(yīng)欄次,紅沖和重開發(fā)票的所屬期要分清,7月還是小規(guī)模申報表,8月起用一般納稅人申報表。
請問老師,請教兩個問題, 1.小規(guī)模公司8月有開普票,季度未滿30萬,申報時候普票開票金額需要寫第1欄次嗎? 2.按照1%的增值稅,減免的2%需要填寫減免申報表嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發(fā)票在二季度申報增值稅的時候需要單獨提現(xiàn)嗎
公司是國際貨運代理有限公司,是小規(guī)模納稅人,開普票是免稅的,如果2023年1月月度開票金額超10萬,季度沒有超30萬,請問季度申報的時候需要繳納增值稅嗎?
你好老師,,我們在2月份還是小規(guī)模的時候開了180萬1個點的收入普通發(fā)票,8月份的時候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個點的發(fā)票,這個月報稅的時候,紅沖的180萬咋申報
小規(guī)模12月份開了有一筆24萬的發(fā)票,做了收入,季度納稅超過30萬已申報增值稅,1月份需要紅沖這筆發(fā)票,重新開具新金額的發(fā)票??缒炅耍瑢崉?wù)稅務(wù)分別怎么處理啊
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)利息費用的扣除,債資比問題,(1)金融企業(yè)5:1這個5比1是指企業(yè)向金融企業(yè)借款5比1嗎? (2)其他企業(yè)是企業(yè)債資比2比1是指企業(yè)向企業(yè)之間借款2比1嗎?
老師公戶轉(zhuǎn)給私戶建行,外賬會計說作為存現(xiàn)了,是什么意思,怎么寫分錄
老師,我公司注冊資本3001.8萬元,股東B占比10%(股東B的股份是由原股東A0元轉(zhuǎn)讓給他的),股東C占比90%是個居民企業(yè),目前賬面凈利潤299萬,實收資本2001.8萬元(降資之前注冊資本20018萬元,實收資本為股東A的出資)?,F(xiàn)在股東B要全部轉(zhuǎn)讓其股權(quán),怎么操作能少交個人所得稅。
配送公司凍雞翅根稅率多少?一般人
7月單位社保,工傷單位部分上漲了,前面幾個月的社保需要調(diào)整補繳嗎?
部分紅沖后,對方想讓整張全部紅沖,再重新開。之前開的部分紅沖怎么撤回
郭老師,如果上月有留抵余額3000,這個月銷項是1000,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,請問子女教育的專項附加扣除,3個孩子的,每個月扣除標(biāo)準(zhǔn)是2000*3=6000元嗎?
兩個合伙企業(yè)收到了某上市公司三年禁售期的股票分紅,我們財務(wù)部現(xiàn)在在跟合伙人說收到的錢要扣個稅,但是有部分合伙人問了券商,券商回復(fù),他們已經(jīng)扣了個稅。我們沒有直接去問券商是否扣個稅,但是到了合伙企業(yè)賬上的分紅款,正常是合伙企業(yè)代扣代繳20%股息紅利所得的個稅吧
老師,我想請問下第三小問,算差異率的時候,為什么題干中括號4中領(lǐng)用1500千克材料不考慮進去