您好,要調(diào)整的,如果現(xiàn)在來(lái)不及,就先按賬載申報(bào),申報(bào)后下月要把賬實(shí)不符的調(diào)整到賬實(shí)相符,因?yàn)槎悇?wù)是跟賬一樣的,賬得跟實(shí)際一樣
老師您好,報(bào)年報(bào)職工支出及納稅調(diào)整明細(xì)表當(dāng)中 工資薪金支出賬載金額就是記賬的金額,實(shí)際發(fā)生額也是賬載金額沒(méi)有可以調(diào)整的工資薪金, 第2項(xiàng)職工福利費(fèi)支出,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是一樣的,但是我有一個(gè)福利費(fèi)需要調(diào)增,2349意外保險(xiǎn)沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增
老師,合同簽訂金額與實(shí)際執(zhí)行金額不一致時(shí),以哪個(gè)為印花稅納稅依據(jù)?
老師您好,賬上收入的累計(jì)金額和稅局申報(bào)表上的收入累計(jì)金額不一致,這個(gè)需要怎么調(diào)整
老師,審計(jì)報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)表和實(shí)際的財(cái)務(wù)報(bào)表有部分金額是不一樣的,需要調(diào)整嗎?是調(diào)賬還是調(diào)報(bào)表??? 匯算清繳年報(bào)的時(shí)候按哪個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)?。?/p>
老師,匯算里職工賬載金額和實(shí)際金額怎么填,賬載和實(shí)際哪個(gè)數(shù)要和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里哪個(gè)金額一致?才接觸不知道填
老師,公司股東一個(gè)是自然人一個(gè)是公司,公司章程還需要股東簽字嗎?蓋公章可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,合伙企業(yè)有50個(gè)合伙人,現(xiàn)在合伙企業(yè)投資的上市公司三年禁售期有分紅,10股配0.5元,假若上市公司券商總共給合伙企業(yè)分紅50萬(wàn)元,合伙企業(yè)的合伙人怎么交個(gè)稅? 是券商扣完個(gè)稅再分紅,還是合伙企業(yè)收到50萬(wàn)之后再扣個(gè)稅?
你好老師,我要統(tǒng)計(jì)一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我這個(gè)單品,還可以開(kāi)多少銷(xiāo)項(xiàng),如果統(tǒng)計(jì)的話包不包括已抵扣過(guò)的,已抵扣過(guò)的還沒(méi)開(kāi)過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
@宋生老師,你好,繼續(xù)討論一下
小規(guī)模納稅人印花稅需要按月計(jì)提還是按季度計(jì)提
老師,借款給沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司,是記其他應(yīng)收款嗎?
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)只是附上發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單寫(xiě)招待客戶這樣可以嗎
你好,我想問(wèn)一下私人企業(yè)的法人可以擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
請(qǐng)問(wèn)余額是累積記下來(lái),還是一個(gè)月一個(gè)月的記啊?
老師,按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額不允許拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎?
那申報(bào)表上,賬載金額和實(shí)際金額是可以不同的,對(duì)吧?因?yàn)橛袝r(shí)間差異,是這個(gè)意思嗎?
您好,不是,這是不正確的現(xiàn)象,只是我們來(lái)不及時(shí),才用賬面申報(bào)
那賬載金額(員工工資薪酬),是不是要和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須一致的?
哦哦,年內(nèi)肯定要一致的,因?yàn)樯陥?bào)/計(jì)提/匯繳前實(shí)發(fā),同時(shí)滿足才能稅前扣除
那我們現(xiàn)在年度發(fā)現(xiàn),賬載金額/實(shí)際發(fā)生額/個(gè)稅申報(bào)數(shù) 都不一致,是否需要統(tǒng)一起來(lái)?以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢?
您好,申報(bào)以賬載為準(zhǔn),因?yàn)樯陥?bào)是根據(jù)報(bào)表來(lái)的
那現(xiàn)在稅務(wù)這邊覺(jué)得我們?nèi)齻€(gè)數(shù)據(jù)不一致,要求我們統(tǒng)一數(shù)據(jù),而且我們個(gè)稅申報(bào)表和實(shí)際發(fā)生額都小于賬載金額,那怎么解釋比較合理?
您好,我們計(jì)提的獎(jiǎng)金還沒(méi) 有申報(bào),年末會(huì)申報(bào)的,因?yàn)槟壳?只發(fā)了一半,獎(jiǎng)金個(gè)稅只能申報(bào)一次
是23年的應(yīng)付薪資,出現(xiàn)賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、個(gè)稅系統(tǒng) 三數(shù)據(jù)不一致,怎么解釋能合理一些呢?請(qǐng)教老師一下
哦哦,這個(gè)我們只能改匯繳申報(bào)表,納稅調(diào)增了,解釋就是計(jì)提了但沒(méi)發(fā)放,公司效益不好
問(wèn)題是,工資個(gè)稅申報(bào)端導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)也比實(shí)際賬載金額小50萬(wàn),那是不是要按個(gè)稅申報(bào)表調(diào)低成本,調(diào)增應(yīng)納稅額,補(bǔ)繳所得稅???! 或者,個(gè)稅申報(bào)表調(diào)整50萬(wàn),和賬載金額一致(但可能要補(bǔ)繳個(gè)稅),解釋還沒(méi)有效益不好,還沒(méi)有發(fā)放?可以這樣操作嗎?老師
您好,1.是的,肯定要更正匯繳申報(bào)表,調(diào)增補(bǔ)所得稅 2.可以的,總要找個(gè)理由說(shuō)明我們財(cái)務(wù)不是虛假申報(bào)
那老師,現(xiàn)在都25年了,還可以補(bǔ)申報(bào)23年薪資嗎?
您好,去大廳申報(bào)才可以
謝謝老師!那到時(shí)是不是23年和24年都資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)整?
您好,不用,我們是真發(fā)錢(qián)了,更正匯繳申報(bào)表,本來(lái)這些工資也是計(jì)提了的,只是沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,稅法不認(rèn)不讓稅前扣除
那老師,主要是我們現(xiàn)在也沒(méi)有實(shí)發(fā),也沒(méi)有申報(bào),但賬載金額就是高于個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)要我們?nèi)ソ忉?,但不能增加?yīng)納所得稅額(否則超小微),現(xiàn)在能在還沒(méi)有個(gè)稅沒(méi)有申請(qǐng)和沒(méi)有實(shí)發(fā)的情況下,補(bǔ)申報(bào)這個(gè)差額薪資收入 ,使的賬載金額和個(gè)稅申報(bào)數(shù)一致,從而不減少薪資成本金額,不動(dòng)所得稅額嗎?
您好,這個(gè)是不可能了,申報(bào)且要匯繳前實(shí)發(fā)了,才能稅前扣除的哦