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老師:申報(bào)表上,賬載金額和實(shí)際金額不同時(shí),以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?需要調(diào)整為一致嗎?

2025-07-31 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-31 18:43

您好,要調(diào)整的,如果現(xiàn)在來(lái)不及,就先按賬載申報(bào),申報(bào)后下月要把賬實(shí)不符的調(diào)整到賬實(shí)相符,因?yàn)槎悇?wù)是跟賬一樣的,賬得跟實(shí)際一樣

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快賬用戶7985 追問(wèn) 2025-07-31 18:46

那申報(bào)表上,賬載金額和實(shí)際金額是可以不同的,對(duì)吧?因?yàn)橛袝r(shí)間差異,是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 18:47

您好,不是,這是不正確的現(xiàn)象,只是我們來(lái)不及時(shí),才用賬面申報(bào)

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快賬用戶7985 追問(wèn) 2025-07-31 18:49

那賬載金額(員工工資薪酬),是不是要和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須一致的?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 18:50

哦哦,年內(nèi)肯定要一致的,因?yàn)樯陥?bào)/計(jì)提/匯繳前實(shí)發(fā),同時(shí)滿足才能稅前扣除

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快賬用戶7985 追問(wèn) 2025-07-31 18:52

那我們現(xiàn)在年度發(fā)現(xiàn),賬載金額/實(shí)際發(fā)生額/個(gè)稅申報(bào)數(shù) 都不一致,是否需要統(tǒng)一起來(lái)?以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 18:55

您好,申報(bào)以賬載為準(zhǔn),因?yàn)樯陥?bào)是根據(jù)報(bào)表來(lái)的

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快賬用戶7985 追問(wèn) 2025-07-31 18:56

那現(xiàn)在稅務(wù)這邊覺(jué)得我們?nèi)齻€(gè)數(shù)據(jù)不一致,要求我們統(tǒng)一數(shù)據(jù),而且我們個(gè)稅申報(bào)表和實(shí)際發(fā)生額都小于賬載金額,那怎么解釋比較合理?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 19:00

您好,我們計(jì)提的獎(jiǎng)金還沒(méi) 有申報(bào),年末會(huì)申報(bào)的,因?yàn)槟壳?只發(fā)了一半,獎(jiǎng)金個(gè)稅只能申報(bào)一次

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快賬用戶7985 追問(wèn) 2025-07-31 19:27

是23年的應(yīng)付薪資,出現(xiàn)賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、個(gè)稅系統(tǒng) 三數(shù)據(jù)不一致,怎么解釋能合理一些呢?請(qǐng)教老師一下

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齊紅老師 解答 2025-07-31 19:29

哦哦,這個(gè)我們只能改匯繳申報(bào)表,納稅調(diào)增了,解釋就是計(jì)提了但沒(méi)發(fā)放,公司效益不好

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快賬用戶7985 追問(wèn) 2025-07-31 19:35

問(wèn)題是,工資個(gè)稅申報(bào)端導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)也比實(shí)際賬載金額小50萬(wàn),那是不是要按個(gè)稅申報(bào)表調(diào)低成本,調(diào)增應(yīng)納稅額,補(bǔ)繳所得稅???! 或者,個(gè)稅申報(bào)表調(diào)整50萬(wàn),和賬載金額一致(但可能要補(bǔ)繳個(gè)稅),解釋還沒(méi)有效益不好,還沒(méi)有發(fā)放?可以這樣操作嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-07-31 19:37

您好,1.是的,肯定要更正匯繳申報(bào)表,調(diào)增補(bǔ)所得稅 2.可以的,總要找個(gè)理由說(shuō)明我們財(cái)務(wù)不是虛假申報(bào)

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快賬用戶7985 追問(wèn) 2025-07-31 20:40

那老師,現(xiàn)在都25年了,還可以補(bǔ)申報(bào)23年薪資嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 20:41

您好,去大廳申報(bào)才可以

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快賬用戶7985 追問(wèn) 2025-07-31 21:09

謝謝老師!那到時(shí)是不是23年和24年都資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 21:10

您好,不用,我們是真發(fā)錢(qián)了,更正匯繳申報(bào)表,本來(lái)這些工資也是計(jì)提了的,只是沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,稅法不認(rèn)不讓稅前扣除

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快賬用戶7985 追問(wèn) 2025-08-01 09:12

那老師,主要是我們現(xiàn)在也沒(méi)有實(shí)發(fā),也沒(méi)有申報(bào),但賬載金額就是高于個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)要我們?nèi)ソ忉?,但不能增加?yīng)納所得稅額(否則超小微),現(xiàn)在能在還沒(méi)有個(gè)稅沒(méi)有申請(qǐng)和沒(méi)有實(shí)發(fā)的情況下,補(bǔ)申報(bào)這個(gè)差額薪資收入 ,使的賬載金額和個(gè)稅申報(bào)數(shù)一致,從而不減少薪資成本金額,不動(dòng)所得稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 09:22

您好,這個(gè)是不可能了,申報(bào)且要匯繳前實(shí)發(fā)了,才能稅前扣除的哦

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