借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
一般納稅人減免教育附加會(huì)計(jì)分錄 請問怎么做
稅局要求調(diào)增銷項(xiàng)稅額,調(diào)增收入額。請問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
匯算清繳調(diào)增調(diào)減的科目需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,怎么做
老師,請問:納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄?2021年的
請問增值稅加計(jì)抵減10%的會(huì)計(jì)分錄怎么做
我們和業(yè)主簽了一份合同,總共700,000,其中業(yè)主支付65萬,還有5萬是政府補(bǔ)貼的,那么,請問我開票的話,政府補(bǔ)貼的50,000我是開政府補(bǔ)貼不征稅的發(fā)票嗎?還是700,000全額開給業(yè)主。
老師,對方銀行賬號(hào)有問題,想我們付支票,是否有風(fēng)險(xiǎn)?
老師 公司是做光伏發(fā)電項(xiàng)目的 有個(gè)問題就是一部分人投資了某個(gè)項(xiàng)目 這些人不是公司的股東 也不是公司人員 然后項(xiàng)目有了收益 給他們分配 這些款項(xiàng)入在什么科目呀 要給辦個(gè)稅嗎
投資收益的計(jì)算依據(jù)是什么?
甲債權(quán)人的分錄為啥不寫銷項(xiàng)稅老師??我自己寫的,
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,請問老師重分類在哪里學(xué)的?是注會(huì)嗎?學(xué)這個(gè)跟什么聯(lián)系在一起才好學(xué)
老師,我們老板有兩個(gè)公司,我去了,我申報(bào)個(gè)稅的話,在哪個(gè)公司申報(bào)比較好呢?
出口備案單證,港雜費(fèi)的發(fā)票品名應(yīng)該要開什么的?如果發(fā)票品名是開*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理運(yùn)費(fèi)是有什么影響?
老師,請問下公司的寬帶網(wǎng)費(fèi),可以開專票嗎
我們買了一層樓,還沒營業(yè),正在裝修,這期間花的費(fèi)用是不是可以計(jì)入到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
如果是有遞延所得稅, 需要做遞延所得稅的賬務(wù)處理
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:遞延所得稅負(fù)債
我可以直接這樣做嗎? 借 利潤分配-以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
這種的調(diào)不了應(yīng)交所得稅
我需要先做第一筆就是你說的這個(gè)分錄對嗎,第二步再做我寫的這個(gè)分錄嗎?那第一次的所得稅不就有余額了嗎
第一步做 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸 利潤分配以前年度損益 第二部,做你說的
你把以前年度損益調(diào)整放到利潤分配下面,可能是因?yàn)槟闶切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)1級(jí)科目,所以把它作為2級(jí)科目。。
至于應(yīng)交所得稅有余額是不會(huì)存在的,因?yàn)槟坝?jì)提的是沒有納稅調(diào)解之前的所得稅,也就是之前計(jì)提多了, 這個(gè)分錄借方又發(fā)生了就是給沖了。