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請問納稅調(diào)減要怎么做會(huì)計(jì)的分錄

2025-07-31 18:03
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-31 18:05

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-07-31 18:05

如果是有遞延所得稅, 需要做遞延所得稅的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2025-07-31 18:06

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:遞延所得稅負(fù)債

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快賬用戶7290 追問 2025-07-31 19:08

我可以直接這樣做嗎? 借 利潤分配-以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2025-07-31 22:19

這種的調(diào)不了應(yīng)交所得稅

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快賬用戶7290 追問 2025-07-31 22:32

我需要先做第一筆就是你說的這個(gè)分錄對嗎,第二步再做我寫的這個(gè)分錄嗎?那第一次的所得稅不就有余額了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-31 22:45

第一步做 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸 利潤分配以前年度損益 第二部,做你說的

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齊紅老師 解答 2025-07-31 22:45

你把以前年度損益調(diào)整放到利潤分配下面,可能是因?yàn)槟闶切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)1級(jí)科目,所以把它作為2級(jí)科目。。

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齊紅老師 解答 2025-07-31 22:46

至于應(yīng)交所得稅有余額是不會(huì)存在的,因?yàn)槟坝?jì)提的是沒有納稅調(diào)解之前的所得稅,也就是之前計(jì)提多了, 這個(gè)分錄借方又發(fā)生了就是給沖了。

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你好,跨年度費(fèi)用做了納稅調(diào)整,是導(dǎo)致補(bǔ)交了所得稅嗎??
2021-12-22
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:營業(yè)外收入
2019-12-12
你好? ? ? 你這個(gè)具體是什么稅金金額少 。? 那你收入多做 了嗎? ? ?把原分錄寫來看看? ?看怎么來調(diào)整分錄? ?
2021-03-08
你好? 借:營業(yè)外支出、應(yīng)付職工薪酬、待處理財(cái)產(chǎn)損溢等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅檢查調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 補(bǔ)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-02
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
不用做減征的,按一個(gè)點(diǎn)來做就可以了
2023-07-15
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