是的 一般納稅人開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那就填寫附表一免稅銷售貨物開具的其他發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù) ?然后減免明細(xì)表里面再填寫,但是你自己應(yīng)該是申報(bào)不了得去稅務(wù)局可以試一下
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個(gè)稅和印花稅,然后我這個(gè)月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個(gè)月的話,我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢?我增值稅要申報(bào)是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來申報(bào)嗎?
老師 我們是湖北小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)企業(yè) 如果上季度 有一單不小心開錯(cuò)了票不含稅100萬 稅率一欄應(yīng)該開免稅 但是開成了3個(gè)點(diǎn)的3萬 那10月份 增值稅我該怎么申報(bào)呢 報(bào)表那一欄 我應(yīng)該怎么填寫 填寫多少呢
老師 我們單位上個(gè)月剛剛成立 然后做了稅務(wù)登記 但是銀行那邊還沒有開戶 然后這個(gè)月不是申報(bào)季度的 他要申報(bào)企業(yè)所得稅呢 然后那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額我們應(yīng)該是零 但是他讓填數(shù)呢 這個(gè)企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)呢
老師,麻煩咨詢個(gè)問題,就是我們前臺呀,應(yīng)該是服務(wù)業(yè)開6個(gè)點(diǎn)的那個(gè)普票,但是他開成13個(gè)點(diǎn)的了,然后已經(jīng)是跨月兒了。嗯,這個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候兒發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。我這邊兒申報(bào)的時(shí)候兒,給怎么報(bào)那個(gè)稅務(wù)報(bào)表兒,是按13個(gè)點(diǎn)先報(bào)他次月沖回的時(shí)候兒,嗯,我在在那個(gè)下個(gè)月的那個(gè)申報(bào)表兒上報(bào)那個(gè)負(fù)數(shù)嘛。那可以這么處理嗎?
老師,我這邊是苗木專業(yè)合作社公司,他是一般納稅人,然后老板讓我報(bào)一月份的稅,一月份的稅不得2月15號之前報(bào)嘛!然后,目前現(xiàn)在就開出100多萬的銷售苗木了嗯,小苗的票子和一些機(jī)器作物用那種的票子,還有一些油票加油的票子,然后要是報(bào)一月份的稅,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀?老板,意思是一月份就是往上放一點(diǎn)費(fèi)用就行。老師我還按照我實(shí)際收到的票子做賬啊,你說按照我實(shí)際發(fā)生這些票子做賬的話我應(yīng)該都怎么做賬啊老師
請問我們授權(quán)別的公司賣我們公司的商品,開特許授權(quán)費(fèi)發(fā)票,交印花稅按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)交嗎?如果是,那子目怎么選呢?
老師,都是0的財(cái)務(wù)報(bào)表,想加個(gè)管理費(fèi)用15000,利潤表,在管理費(fèi)用那加15000,利潤總額是-15000,那資產(chǎn)負(fù)債表,咋弄,咋調(diào)一下,都是0就不行了吧
請問特許授權(quán)費(fèi)交印花稅屬于什么稅目
請問老師,怎樣申請電子章?
出口商品發(fā)生退運(yùn)了,還需要開票做收入嗎?已經(jīng)開具退運(yùn)未退稅證明后續(xù)需要怎么處理
銀行轉(zhuǎn)賬付款戶名不符退回,又重新付了,這3筆都要做憑證嗎,還是只做正確的那次就行了
北京搖到號之前能買車,次月提折舊然后填表享受一次性稅前扣除政策嗎,搖不到號能買來車嗎
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不用交稅的意思嗎
正好殘保金申報(bào)完是零,那賬面上還用提現(xiàn)嗎?
老師,這個(gè)發(fā)票的分錄怎么做呢
老師,我還想問一下老板為什么開的負(fù)數(shù),他就說明充的是上個(gè)月的發(fā)票唄,把上個(gè)月的發(fā)票充了,然后那7月他是一般納稅人,7月份我不得報(bào)數(shù),不是我報(bào)7月份的稅嗎?八月初八月中旬報(bào)7月份的稅的時(shí)候我不就報(bào)增值稅嘛,那增值稅其他的稅不都是季報(bào)嗎?就增值稅是月報(bào)增值稅,我應(yīng)該怎么報(bào)啊?
那個(gè)增值稅為什么要去稅務(wù)局去報(bào)去呢?
老師,那你說我這個(gè)付的13萬多,到時(shí)候我做賬的時(shí)候我應(yīng)該怎么做呀?
為什么開負(fù)數(shù)?你問下你老板是不是業(yè)務(wù)取消了退貨?還有一般納稅人,他是當(dāng)月申報(bào)上一個(gè)月的,按月申報(bào),不是按季度。他7月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票還是6月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票,幾月份轉(zhuǎn)的一般納稅人?
老師,他是一般納稅人,但是他的增值稅不就是月月申報(bào)嗎?企業(yè)所得稅和其他的稅不都是按季度申報(bào)嗎?他應(yīng)該是確認(rèn)的收入嘛,6月份確認(rèn)的收入,然后又不給錢了,對方所以說這個(gè)收入就取消了,6月份他開的發(fā)票嗎?給人家,人家不給他錢嗎?完錢也沒到手,沒給他呢,只是把發(fā)票給對方開過去了,然后現(xiàn)在對方就是不要了唄,應(yīng)該退了唄,然后這個(gè)發(fā)票不就得沖紅嗎?完了老板就在7月份給他沖紅的這個(gè)這筆業(yè)務(wù)13萬多開的負(fù)數(shù),一般納稅人他已經(jīng)都轉(zhuǎn)兩年了,他不是最近轉(zhuǎn)的
是 所得稅按季度 印花稅不一定 個(gè)稅按月 6月份給他開沒開的發(fā)票,我也不清楚。你自己需要去查一下的。那就在之前填寫的銷售額里面填寫負(fù)數(shù),附表1里面填寫,你去看一下的。 我現(xiàn)在不清楚你具體的哪里不明白, 你不會申報(bào),告訴你申報(bào)填寫的位置了
老師,那他開的負(fù)數(shù)13萬多,我做賬應(yīng)該怎么做呀?報(bào)增值稅應(yīng)該怎么報(bào)???是不是數(shù)據(jù)自動提取了?自動提取了,我就核對一下數(shù),要是一致了,是不是就可以???然后他這種是紅沖上個(gè)月的發(fā)票,上個(gè)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,這13萬多,這個(gè)月他又充了,把之前的上個(gè)月的發(fā)票,那我做賬應(yīng)該咋做呀?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 附表一免稅銷售貨物開具的其他發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù),然后去減免明細(xì)表填寫負(fù)數(shù) 是 上個(gè)月的做收入成本不變