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老師下午好,老師,我想問一下,我們是苗木專業(yè)合作社,然后嗯,小規(guī)模納稅人是免稅的企業(yè),然后看老板7月份開發(fā)票開出是負(fù)的十三萬十三萬多點(diǎn),那老師一般納稅人我應(yīng)該月月報(bào)月月那個(gè)報(bào)稅嗎?不得,即使是免稅,我不也得往上報(bào)嗎?然后那個(gè)負(fù)的我還沒沒遇見過負(fù)的那個(gè)13萬多,我應(yīng)該怎么填那個(gè)申報(bào)那個(gè)增值稅的報(bào)表啊?我應(yīng)該咋填?

2025-07-31 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-31 15:29

是的 一般納稅人開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那就填寫附表一免稅銷售貨物開具的其他發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù) ?然后減免明細(xì)表里面再填寫,但是你自己應(yīng)該是申報(bào)不了得去稅務(wù)局可以試一下

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快賬用戶1023 追問 2025-07-31 15:45

老師,我還想問一下老板為什么開的負(fù)數(shù),他就說明充的是上個(gè)月的發(fā)票唄,把上個(gè)月的發(fā)票充了,然后那7月他是一般納稅人,7月份我不得報(bào)數(shù),不是我報(bào)7月份的稅嗎?八月初八月中旬報(bào)7月份的稅的時(shí)候我不就報(bào)增值稅嘛,那增值稅其他的稅不都是季報(bào)嗎?就增值稅是月報(bào)增值稅,我應(yīng)該怎么報(bào)啊?

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快賬用戶1023 追問 2025-07-31 15:46

那個(gè)增值稅為什么要去稅務(wù)局去報(bào)去呢?

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快賬用戶1023 追問 2025-07-31 15:47

老師,那你說我這個(gè)付的13萬多,到時(shí)候我做賬的時(shí)候我應(yīng)該怎么做呀?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 15:47

為什么開負(fù)數(shù)?你問下你老板是不是業(yè)務(wù)取消了退貨?還有一般納稅人,他是當(dāng)月申報(bào)上一個(gè)月的,按月申報(bào),不是按季度。他7月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票還是6月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票,幾月份轉(zhuǎn)的一般納稅人?

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快賬用戶1023 追問 2025-07-31 16:06

老師,他是一般納稅人,但是他的增值稅不就是月月申報(bào)嗎?企業(yè)所得稅和其他的稅不都是按季度申報(bào)嗎?他應(yīng)該是確認(rèn)的收入嘛,6月份確認(rèn)的收入,然后又不給錢了,對方所以說這個(gè)收入就取消了,6月份他開的發(fā)票嗎?給人家,人家不給他錢嗎?完錢也沒到手,沒給他呢,只是把發(fā)票給對方開過去了,然后現(xiàn)在對方就是不要了唄,應(yīng)該退了唄,然后這個(gè)發(fā)票不就得沖紅嗎?完了老板就在7月份給他沖紅的這個(gè)這筆業(yè)務(wù)13萬多開的負(fù)數(shù),一般納稅人他已經(jīng)都轉(zhuǎn)兩年了,他不是最近轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2025-07-31 16:08

是 所得稅按季度 印花稅不一定 個(gè)稅按月 6月份給他開沒開的發(fā)票,我也不清楚。你自己需要去查一下的。那就在之前填寫的銷售額里面填寫負(fù)數(shù),附表1里面填寫,你去看一下的。 我現(xiàn)在不清楚你具體的哪里不明白, 你不會申報(bào),告訴你申報(bào)填寫的位置了

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快賬用戶1023 追問 2025-07-31 16:28

老師,那他開的負(fù)數(shù)13萬多,我做賬應(yīng)該怎么做呀?報(bào)增值稅應(yīng)該怎么報(bào)???是不是數(shù)據(jù)自動提取了?自動提取了,我就核對一下數(shù),要是一致了,是不是就可以???然后他這種是紅沖上個(gè)月的發(fā)票,上個(gè)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,這13萬多,這個(gè)月他又充了,把之前的上個(gè)月的發(fā)票,那我做賬應(yīng)該咋做呀?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 16:29

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 附表一免稅銷售貨物開具的其他發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù),然后去減免明細(xì)表填寫負(fù)數(shù) 是 上個(gè)月的做收入成本不變

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是的 一般納稅人開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那就填寫附表一免稅銷售貨物開具的其他發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù) ?然后減免明細(xì)表里面再填寫,但是你自己應(yīng)該是申報(bào)不了得去稅務(wù)局可以試一下
2025-07-31
你好 10月份你開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2020-12-08
您好,這個(gè)可以隨時(shí)填個(gè)數(shù)申報(bào)
2022-10-10
你好同學(xué) 1、要?dú)w集各種苗木的料、工、費(fèi)(比如土地?cái)備N,設(shè)備折舊等)
2025-01-29
您好,你申報(bào)增值稅直接按開票來申報(bào),開票也沒有超過30萬季度不交稅的。
2019-12-13
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