是的,就是那樣做賬,按月攤銷收入
老師好!小規(guī)模物業(yè)公司,預(yù)收客戶半年度物業(yè)費(fèi),預(yù)收了6萬,已經(jīng)開票收款,稅率按照現(xiàn)在1%,實(shí)際當(dāng)月發(fā)生物業(yè)費(fèi)1萬,分錄借:銀行存款6萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9405.94 貸:應(yīng)交增值稅594.06 貸:預(yù)收賬款5萬,分錄這樣做對嗎?
公司是物流服務(wù)業(yè)的一般納稅人,客戶A是月結(jié)類型,其結(jié)款時不需要提供發(fā)票,會計(jì)分錄做如下對不對:1)產(chǎn)生業(yè)務(wù)時(借:應(yīng)收賬款-客戶A,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)),2)收到款時(借:銀行賬款,貸:應(yīng)收賬款-客戶A)。
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬記物業(yè)管理費(fèi),這是一年的物業(yè)費(fèi),記預(yù)收賬款每個月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費(fèi)-代收物管費(fèi),貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-物管費(fèi),借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入?請老師指導(dǎo)
在物業(yè)管理企業(yè)中,比如本月收取下月的物業(yè)費(fèi)并開了發(fā)票,我現(xiàn)在這家企業(yè)的做賬是 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 借 預(yù)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 正常的不應(yīng)該是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 這家企業(yè)我剛進(jìn)去,我看了下記賬憑證,都沒有出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入,不知道利潤表上怎么體現(xiàn)收入
一般納稅人銷售貨物,開出普通發(fā)票,收到銀行存款的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 老師看看對嗎?
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個稅對不上,可是沒有報(bào)過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
我小規(guī)模,開專票價(jià)稅分離了,開的普通發(fā)票,賬面上還需要價(jià)稅分離嗎,因?yàn)樵履Y(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收,預(yù)收轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
開普通發(fā)票的那些需要做價(jià)稅分離嗎。還是正常跟開收據(jù)入賬一樣
對外開帶稅率的發(fā)票,做賬都要價(jià)稅分離
描述的字體多,我用圖片表達(dá)了老師幫忙看一下
預(yù)收款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-某個客戶 后期開票 借:預(yù)收賬款-某個客戶 貸:預(yù)收賬款-待確認(rèn)收入 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?發(fā)票上的增值稅稅額,免稅為0 按月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款-待確認(rèn)收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入
沒太懂,您說的這部分是需要開普通票的部分嗎,通過轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款-待確認(rèn)收入是為了和其他沒有開票收入?yún)^(qū)分開嗎
預(yù)收款還沒到確認(rèn)收入的時間,以后按月攤銷
你可能沒理解我的問題
物業(yè)會計(jì),有需要開票的,有的是不開票收入,大部分開收據(jù)
不管是否開票,都要做收入。價(jià)稅分離 直接收款做收入 借::銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票/已開票? ? 區(qū)分開票情況 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?
但是對于未開票收入,通過預(yù)收賬款過渡一下,月底或者以后月份再結(jié)轉(zhuǎn)收入和確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎,對于開票收入,不是直接有稅額嗎,收到款項(xiàng)就確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)了,對于預(yù)收賬款里面有這兩部分,第一開票收入已經(jīng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)了。第二未開票收入月末或者以后月份才確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi),這樣預(yù)收賬款怎么更好的區(qū)分這兩部分呢我
不是開票了就得確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎
你需要以后月份才確認(rèn)收入,就是前邊我說的分錄。剛才那個是直接做收入的