您好,分開列可以,最終的答案對的就是對的,分開列更好呢,方便考試中檢查
老師圖片建筑實(shí)際賬,他們?yōu)樯吨苯佑霉こ淌┕?土建啊 土建不是包括原材料 人工,這樣看不出來??!預(yù)付賬款項(xiàng)目部 老師這是預(yù)付什么款,看不出來啊,為什么這樣設(shè)置太簡單了不 老師問下項(xiàng)目會計核算復(fù)雜不,核算這些細(xì)小的材料,我應(yīng)該怎么下手。那么多原材料 我都列出名字科目嗎?老師項(xiàng)目會計經(jīng)常涉及到那些明細(xì)科目,列出會計分錄?以及注意事項(xiàng)! 老師我作為財務(wù)怎樣監(jiān)督這些材料,有什么意見嗎?給領(lǐng)導(dǎo)匯報時候。問題較多,耐心回答,寫出會計分錄,沒有經(jīng)驗(yàn)拜托,給詳細(xì)回答!
老師好,請問這個題目中我有兩個疑問:(1)2021.1.1借入的專門借款但是4.1日才使用,為什么算閑置資金投資收益的時候不能把這期間三個月的算進(jìn)去?(2)在算一般借款應(yīng)預(yù)以資本化利益費(fèi)用的時候,在7.1日專門借款用完了,一般借款貼2000萬進(jìn)去,到10月前這筆2000應(yīng)計息3個月。到10.1號又支出2000,也就是10.1號一般借款累計支出是4000,這四千到年底計息3個月。那么我的計算公式能不能這樣列出 : 2000×8%×3/12?4000×8%×3/12 =120萬 因?yàn)榇鸢钢薪o出的計算方式如圖2,所以我想請教下老師我這種方法計算是否是可以的?
老師我想問一下他第一題這邊是說那個不恰當(dāng),是因?yàn)檫€要詢問關(guān)聯(lián)方的特征,然后被審計單位和交易資金監(jiān)和關(guān)聯(lián)方之間的性質(zhì),但是我的答案寫成詢問不足以提供充分適當(dāng)?shù)淖C據(jù),還要用其他的程序來驗(yàn)證那個。關(guān)聯(lián)方,那這個是不是就答錯,是錯到哪一邊,是怎么樣的錯。老師我想請問一下他第三題他就說那個只是說披露了是交易,然后他做的會計是他僅僅只是實(shí)施了就是利息的比較,然后我寫的答案是說他這樣子是不恰當(dāng)?shù)模驗(yàn)樗@個證據(jù)明顯就是不充分啊,但是他的答案是說還要查詢其他條款是否與非關(guān)聯(lián)方相同,就不太明白為什么要這樣寫?然后如果第四題的話,他這邊是說那個把那個關(guān)聯(lián)方披露錯誤,不需要與那個治理層溝通,他說他這個不是說與關(guān)聯(lián)方的交易,就是在與治理層溝通的事情嘛,就為什么他那邊又寫恰當(dāng)呢
某公司為一家小企業(yè),購入甲公司當(dāng)日發(fā)行的債券,購入時支付價款96000元,另支付交易費(fèi)用3000元。該債券面值100000元,票面年利率5%,該公司準(zhǔn)備持有至到期,將其分類為長期債券投資進(jìn)行核算與管理。不考慮其他因素,則取得甲公司債券時,記入“長期債券投資-溢折價”科目的核算金額為?這題的答案寫的是1000,用面值-(支付價款+交易費(fèi)用)記入溢折價。但是我在書上另一個題目里倒擠出來的差額正好是交易費(fèi)用,書上那題也寫了交易費(fèi)用在溢折價里進(jìn)行核算,也在網(wǎng)上詢問老師后得到的答案也是交易費(fèi)用記入溢折價進(jìn)行核算??墒巧厦娴念}目交易費(fèi)用為什么不記入溢折價呢?
嗯,老師我問一下你那個在那個考試中就計算那個,計算那個過程就是什么?1000乘以6%乘以年金限值,然后再加上乘以那個復(fù)利限值。這些寫完,然后后面要不要把年金限制那個計算的那個東計算的那個結(jié)果再寫一遍,然后再寫答案呢?還是說還是說把那個年金限制那些。嗯,乘以1000,那就寫完之后直接給答案就可以了,就要不要有那個過程,有過程就很,就時間就會浪費(fèi)一些嘛,就寫到前面1000乘6%乘以。括號連接線的系數(shù),現(xiàn)在直接給答案。
老師,公司有一個固定資產(chǎn)上月科目寫錯了未計入固定資產(chǎn),這個月改正了。折舊是從這個月計提還是下月計提?
你好老師,我在電子稅務(wù)局,注銷稅務(wù),但是個人需要申報,說了不在納稅期間。這個問題該怎么解決那
樣品用于達(dá)人寄樣和拍攝怎么做賬?如果是外購的,會計分錄:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 解釋:外購樣品用于寄樣和拍攝,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,成本計入銷售費(fèi)用。 但是我們是小規(guī)模納稅人,就是貨物進(jìn)來的時候借:庫存商品,貸:銀行存款,寄樣或者拍攝的時候不是借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等,貸:庫存商品么?
上一年的納稅總額怎么算的,是交了多少稅還是銷項(xiàng)金額減去進(jìn)項(xiàng)金額
老師,給車間采購風(fēng)扇,做福利費(fèi),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我,是嗎
安保企業(yè)、開差額發(fā)票可以同時開差額發(fā)票和增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票嗎
老師,請問8月份發(fā)現(xiàn)4-6月份的增值稅和所得稅申報錯誤,8月可以更正申報嗎
員工沒有每天到公司,但員工到公司時,公司人員統(tǒng)一訂餐,這個餐費(fèi)如何入賬,算工作餐費(fèi)還是聚餐費(fèi)哦
四川成都,老師在哪里可查詢社保編碼 第三方平臺的那種
老師,我想問一下,就是我們有一個供應(yīng)商,我們給它加工了,有六千塊應(yīng)收,我們同時欠他們應(yīng)付3萬,現(xiàn)在要應(yīng)收沖應(yīng)付這個對賬單怎么做?我想著直接做一個六千塊的應(yīng)收單給她們就好了