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老師好,我們有一個(gè)商品之前是成套進(jìn),也是成套出售的,現(xiàn)在有個(gè)客戶只買成套商品的其中一個(gè)。這我要怎么入賬???

2025-07-30 20:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-30 20:08

您好,按0.5套來(lái)開票和結(jié)轉(zhuǎn)

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同學(xué)你好 你套換算成只
2022-07-27
同學(xué)您好,可以先入庫(kù)存商品,等銷售時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-11-16
同學(xué)你好 出口銷售收入會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2022-03-23
把多結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄紅沖。然后再投資。
2022-11-24
你好1.? ? ? 要組裝的話先計(jì)入原材料 ;成套的計(jì)入庫(kù)存商品去??
2021-10-19
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