匯算清繳需要納稅調(diào)增 賬上正常做工資,但是不允許抵扣所得稅
上個(gè)月的個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)好了,申報(bào)期過了,突然有個(gè)員工離職了,一定要求把工資結(jié)清本月工資。我該怎么處理賬?(如果結(jié)算了工資)我申報(bào)的金額不就和銀行發(fā)放的金額對(duì)不上了嗎??
老師你好!我是船舶制造業(yè)!我們的成本主要是工人工資,這個(gè)月我們企業(yè)有幾個(gè)臨時(shí)工,只干了半個(gè)月就不干了,這部分工資我沒有給報(bào)個(gè)人所得稅,這部分工資成本,明年清繳匯算需要調(diào)增嗎
個(gè)稅系統(tǒng)里把新員工的入職時(shí)間填成2122年了,導(dǎo)致員工沒達(dá)到起征點(diǎn)5000就全額繳納了個(gè)稅。并且通過三方協(xié)議扣款成功。這個(gè)員工繳納的個(gè)稅怎么退回??梢栽谀杲K匯算清繳時(shí)退回到員工個(gè)人賬戶嗎?要是能退回到員工個(gè)人賬戶,那么個(gè)稅系統(tǒng)需要更正申報(bào)嗎?因?yàn)橄到y(tǒng)里更正后,查詢?cè)撁麊T工是沒有繳納個(gè)稅的,我怕更正了系統(tǒng)里就不會(huì)記錄該員工已繳納的個(gè)稅,那到時(shí)候年終匯算就不會(huì)退了。
入賬的人工工資比個(gè)稅申報(bào)的工資少,是因?yàn)橛行┤俗鰩滋觳蛔隽耍べY照發(fā),但是員工沒有提供身體信息,報(bào)不了個(gè)稅。這種,在匯算清繳時(shí)就工資這塊做納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問分局讓我把21和22年的工資表,與個(gè)稅系統(tǒng)核對(duì)下,更正申報(bào),請(qǐng)問我的工資表是68人,金額是331070對(duì)應(yīng)的發(fā)放工資的記賬憑證金額是326090,少申報(bào)了一個(gè)人,但是記賬憑證金額和個(gè)稅系統(tǒng)是對(duì)應(yīng),那這個(gè)少報(bào)的員工可以忽略吧,不然賬對(duì)不上呀, 還有就是1月個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)是一個(gè)人0申報(bào),但是,呀,記賬憑證以及工資表都是284190,我是不是?只要補(bǔ)報(bào)一月份個(gè)稅申報(bào)就行了呢,二月份少報(bào)的信息記賬憑證與個(gè)稅系統(tǒng)金額一致就不需要管他呢
“對(duì)境外經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額在合并資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益中單設(shè)項(xiàng)目列設(shè)置”。這句話表述是否正確?
老師,個(gè)人欠款給公司,收利息的話,個(gè)人是不是交增值稅及附加,個(gè)稅,印花稅的?
員工工資表做6820,實(shí)際發(fā)8000,分兩筆從賬戶轉(zhuǎn)出,多發(fā)的1180稅務(wù)會(huì)怎么定性
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,發(fā)了工資,沒申報(bào),有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?工資到不多,幾百塊錢
有 個(gè)人少繳了個(gè)稅