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你好就是我這邊是代賬,現(xiàn)在收到客戶之前2024.12月的銀行回單,就是我圈出的那筆收款,系統(tǒng)上沒有那家公司科目,我是新增的應(yīng)付賬款(因?yàn)檫@么久了不應(yīng)該是預(yù)付賬款了),但是新增后余額為負(fù)數(shù),之前沒有科目,我現(xiàn)在能這樣做分錄嗎?因?yàn)榭赡芤恢钡窒涣?,我?yīng)該怎么做分錄呢?

你好就是我這邊是代賬,現(xiàn)在收到客戶之前2024.12月的銀行回單,就是我圈出的那筆收款,系統(tǒng)上沒有那家公司科目,我是新增的應(yīng)付賬款(因?yàn)檫@么久了不應(yīng)該是預(yù)付賬款了),但是新增后余額為負(fù)數(shù),之前沒有科目,我現(xiàn)在能這樣做分錄嗎?因?yàn)榭赡芤恢钡窒涣耍覒?yīng)該怎么做分錄呢?
你好就是我這邊是代賬,現(xiàn)在收到客戶之前2024.12月的銀行回單,就是我圈出的那筆收款,系統(tǒng)上沒有那家公司科目,我是新增的應(yīng)付賬款(因?yàn)檫@么久了不應(yīng)該是預(yù)付賬款了),但是新增后余額為負(fù)數(shù),之前沒有科目,我現(xiàn)在能這樣做分錄嗎?因?yàn)榭赡芤恢钡窒涣?,我?yīng)該怎么做分錄呢?
2025-07-30 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-30 17:53

那你看下你之前少做了收入嗎?如果少做了收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。這樣的話就沒有余額了。

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齊紅老師 解答 2025-07-30 17:54

你現(xiàn)在的這個(gè)做法就是提前收了預(yù)收賬款,因?yàn)樗琴Y產(chǎn)類的科目,借方余額。你現(xiàn)在在貸方的話,它就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

頭像
快賬用戶4324 追問 2025-07-30 17:56

emmm 之前不是我做的賬,所以我不知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做了 ,那如果我按圖1的分錄做 后面不抵消有沒有影響?。?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-30 17:59

影響你的預(yù)收賬款一直會(huì)有這個(gè)余額。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 按照科目余額表的數(shù)來錄入就可以了
2023-03-17
你好!你這個(gè)其實(shí)應(yīng)該是應(yīng)收負(fù)數(shù)了
2022-06-14
借應(yīng)收賬款股東貸銀行存款股東。
2021-03-01
你好!原分錄沖回在做正確的 借:預(yù)付賬款? 249 借:生產(chǎn)成本 -8000 貸:銀行存款 -2751 銀行存款 -5000 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249
2022-03-12
你好 之前這個(gè)賬戶的業(yè)務(wù)你知道嗎
2020-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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