屬于出口企業(yè) 外貿(mào)是外購再出口 你去查一下這些有退稅率吧,如果有的話,可以申請出口退稅。
你好,老師,我們現(xiàn)在是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),我們準備轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),請問大概的流程是什么樣的呀,麻煩各位老師指點,謝謝!
老師您好,請問出口退稅企業(yè)進貨出口,進貨的上游企業(yè)有沒規(guī)定一定要是生產(chǎn)型企業(yè),不能是貿(mào)易企業(yè)?謝謝!
老師好,我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),有小部分產(chǎn)品出口是直接外購的,自己沒有生產(chǎn)的,這樣可以嗎?
你好,老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),出口退稅能備案外貿(mào)出口嗎?還是只能是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅?選擇外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口,是我們企業(yè)自己自由選擇還是稅務(wù)局根據(jù)我們企業(yè)資料來定的?老師選擇哪個對我們公司退稅有利?
老師,請問我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),現(xiàn)在生產(chǎn)得少,明年可能就大部分是直接買進賣出了(也是出口),那這種情況我是否要去變更為貿(mào)易型企業(yè),執(zhí)行貿(mào)易型退稅,謝謝!
同一個法人兩個公司之間代付有什么風險,可行嗎
這道題有兩個監(jiān)測點,應(yīng)該選d吧?
考中級上班摸魚是多刷題還是多看講義???給個建議
老師您好!我們是一般納稅人供應(yīng)鏈公司,在抖音和北京錢袋平臺,銷售提款很多,一部分做了無票收入,還有大部分記預收賬款200多萬。 且是從農(nóng)戶或者不能開票戶那里進貨,進貨成本票很少取得,形成預付賬款400多萬,還有200多萬應(yīng)付賬款。 過去幾年,已按季繳納增值稅和所得稅不少金額。 請問老師: 現(xiàn)公司要注銷需,要怎樣處理這些預收、預付和應(yīng)付的掛賬,才能減少納稅呢?
甲公司與子公司(乙公司 (5)2×18 年末,甲公司出租給乙公司辦公樓的公允價值為 3300萬元。該出租辦公樓系甲公司從2×17年6月30 日起出租給乙公司以供其辦公使用:租賃期開始日,該辦公樓的賬面原價為 2500萬元,采用年限平均法計提折舊,預計使用 50年,預計凈殘值為零,截至租賃期開始日已計提折舊500 萬元,租賃期為 5年,每年租金為100萬元。采用公允價值模式計量。2×17年6月30日的公允價值為 2800 萬元,2×17年12月31 日的公允價值為3000萬元 請編制甲公司 合并財務(wù)報表調(diào)整和抵消分錄,
(1)2月20日,甲公司與子公司(乙公司)簽訂銷售合同,向其銷售100 件 A 產(chǎn)品,每件銷售價格為20 萬元;每件生產(chǎn)成木為12 萬元。甲公司于3月25日發(fā)出A產(chǎn)品,根據(jù)銷售合同的約定,甲公司根據(jù)歷史經(jīng)驗,估計該批 A產(chǎn)品的退貨率為8%。乙公司于 3月28 日收到所購 A 產(chǎn)品并驗收入庫,當日通過銀行轉(zhuǎn)賬支付上述貨款。 (4)2×18 年末,甲公司本年銷售給乙公司的 A產(chǎn)品尚未發(fā)生退貨,甲公司重新評估 A產(chǎn)品的退貨率為 5%;乙公司本年從甲公司購入的 A 產(chǎn)品對外銷售50%,其余形成存貨。 請編制甲公司 合并財務(wù)報表調(diào)整和抵消分錄,
企業(yè)返稅政策一般針對哪類企業(yè)?
個人勞務(wù)費在一個月分2次發(fā)放,每次300元,合計600元。那么他要繳納什么稅費?
一張進貨發(fā)票,上面有100件商品,其中900件出口,剩余10件轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那么出口退稅進項勾選和內(nèi)銷進項抵扣怎么操作,賬務(wù)如何處理
老師,房地產(chǎn)公司這個月賣房子,7月份還沒結(jié)束,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅還報不了吧
老師,外貿(mào)企業(yè)是采購的商品出口,生產(chǎn)企業(yè)出口是自己生產(chǎn)出口,是這意思嗎
你好對的 是這么做的