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一般納稅人企業(yè)購(gòu)買的中秋節(jié)禮送給客戶,該如何記帳呢?如果開的專票可以抵扣嗎?

2025-07-29 18:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-29 18:20

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 贈(zèng)送出去,借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 可以抵扣,需要視同銷售。

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快賬用戶4288 追問 2025-07-29 18:21

可以抵扣視同銷售的稅額,但是不能抵扣別的訂單是吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 18:22

可以呀,他只要允許抵扣的增值稅,不需要分項(xiàng)目抵扣。

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快賬用戶4288 追問 2025-07-29 18:30

那如果是提供的普票呢?那視同銷售的進(jìn)項(xiàng)稅就需要從別的里面抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 18:30

普票不能抵扣,你需要視同銷售多交稅了。

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快賬用戶4288 追問 2025-07-29 19:16

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-29 19:17

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