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老師就是我們老板為了一個(gè)資質(zhì),他買(mǎi)了一家公司,這個(gè)公司經(jīng)營(yíng)了幾年了,他的賬上余額是不是可以保留固定資產(chǎn)何未分配利潤(rùn),剩下的科目的余額是不是都要清零呢?

2025-07-29 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-29 10:09

現(xiàn)在要注銷(xiāo)的話固定資產(chǎn)也得清理了 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)如果是正數(shù)得分紅清零

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快賬用戶(hù)5290 追問(wèn) 2025-07-29 10:10

老師不是要辦理注銷(xiāo),是他們那個(gè)單位,我們老板買(mǎi)了,想接著他們的賬務(wù)繼續(xù)往后做,就是說(shuō)他們賬上是不是可以保留固定資產(chǎn)的余額,累計(jì)折舊的余額,還有未分配利潤(rùn)的余額,其他的科目余額是否都要清零?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 10:11

同學(xué)你好 不用清理 直接按他們給你的科目余額表的余額接著做 讓他們把往來(lái)清理了就行

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快賬用戶(hù)5290 追問(wèn) 2025-07-29 10:12

所以是不是只需要清理庫(kù)存商品應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付其他應(yīng)收應(yīng)付就可以?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 10:12

對(duì)的 是這樣操作的

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快賬用戶(hù)5290 追問(wèn) 2025-07-29 10:23

如果只是購(gòu)買(mǎi)了對(duì)方的資質(zhì),稅務(wù)一起轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),他們單位原來(lái)的固定資產(chǎn)我們也不買(mǎi),是不是這個(gè)賬過(guò)來(lái)之后,那個(gè)固定資產(chǎn)的余額也得是零呢

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齊紅老師 解答 2025-07-29 10:24

是的 他們得做固定資產(chǎn)清理清零

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現(xiàn)在要注銷(xiāo)的話固定資產(chǎn)也得清理了 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)如果是正數(shù)得分紅清零
2025-07-29
你是接著幾月份開(kāi)始來(lái)做賬務(wù)處理,然后這個(gè)未分配利潤(rùn)沒(méi)有余額,又是幾月份沒(méi)有的?
2024-06-18
從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬,你需要在確認(rèn)科目余額表沒(méi)有問(wèn)題后,按照科目余額表將期初余額錄入到你的系統(tǒng)中。 關(guān)于“本年利潤(rùn)”科目有余額的問(wèn)題,這可能是因?yàn)樵摽颇可形唇Y(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目上。在這種情況下,你需要先進(jìn)行利潤(rùn)分配的核算,將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目上,然后再將數(shù)據(jù)錄入到利潤(rùn)表中。 至于接來(lái)的賬期初余額錄好后,資產(chǎn)負(fù)債表是否有數(shù)據(jù),這取決于你的科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況。如果你的科目設(shè)置正確,并且期初余額與科目余額表一致,那么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平衡的。 利潤(rùn)表是否有數(shù)據(jù),取決于你的業(yè)務(wù)情況。如果你的賬戶(hù)中有已經(jīng)確認(rèn)的收入和費(fèi)用,那么利潤(rùn)表中應(yīng)該有相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如果你沒(méi)有錄入任何收入和費(fèi)用數(shù)據(jù),那么利潤(rùn)表應(yīng)該是空白的。 因此,如果你想接好這個(gè)賬目,你需要認(rèn)真核實(shí)期初余額、科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況,并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。
2023-09-27
你好,這個(gè)你們花了多少錢(qián)買(mǎi)的
2024-09-24
你這個(gè)賬是不是做錯(cuò)了,收到投資單位分紅,不應(yīng)該計(jì)入利潤(rùn)分配的借方啊,應(yīng)該計(jì)投資收益啊
2021-11-17
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