同學(xué),你好
同學(xué),你好
總的要開(kāi)具銷售不含稅88.92,已經(jīng)開(kāi)具7/0.13=53.85,還需要開(kāi)具35.07
老師,我一直沒(méi)搞明白,留抵退稅這個(gè)問(wèn)題,比如說(shuō)我有12萬(wàn)的留抵稅額申請(qǐng)退稅,國(guó)家到了5月退還給公司了,哪5月我公司開(kāi)出15萬(wàn)的銷項(xiàng)稅額,5月只有2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是交增值稅15-2萬(wàn)=13萬(wàn)呀
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預(yù)繳增值稅,本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅,本月銷項(xiàng)稅額20萬(wàn),增值稅預(yù)繳稅有7萬(wàn)左右,差額13萬(wàn),今年的預(yù)繳稅已經(jīng)達(dá)到稅負(fù)3%左右,這個(gè)差額13萬(wàn)的稅款,我進(jìn)項(xiàng)稅額也認(rèn)證這些嗎,13萬(wàn)。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
老師我問(wèn)一下,我4月份內(nèi)銷開(kāi)票含稅80萬(wàn)外銷開(kāi)票43萬(wàn)銷項(xiàng)稅額是9.26萬(wàn)當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬(wàn)那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題?我沒(méi)有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒(méi)有留抵只能免抵,
上月留抵5萬(wàn),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn),銷項(xiàng)稅額17萬(wàn),我再開(kāi)多少票能達(dá)到增值稅稅費(fèi)2.88%
上月留抵5萬(wàn),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn),銷項(xiàng)稅額17萬(wàn),我再開(kāi)多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%
老師公司收到小微企業(yè)貸款資金貼息專用賬戶打過(guò)來(lái)的款怎么入賬
老師,您好,我想問(wèn)下就是我現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)24年成本不符合,就是我去年收入1118萬(wàn),成本稅務(wù)系統(tǒng)818萬(wàn),我賬上是1018元,現(xiàn)在有個(gè)差額300萬(wàn),多半是23年的票,還有工資之類的,就是我這個(gè)23年的票從23年1月到12月的都有,而且23年年初的還多,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是對(duì)方?jīng)]有給我票,所以我就沒(méi)入賬,24年才入賬了,現(xiàn)在稅務(wù)查,不知道能不能說(shuō)的通
稅收分類編碼1020501020000000000,*非金屬礦石*粉刷石膏,21年購(gòu)進(jìn)的時(shí)候叫*非金屬礦石*,現(xiàn)在在系統(tǒng)里輸入編碼1020501020000000000,出來(lái)大類叫*石膏*,那是不是就應(yīng)該按石膏開(kāi),簡(jiǎn)稱變了,大類沒(méi)變
老師,為什么這個(gè)公式只有框選的單元格可以用,我直接拉給后面的單元格用不了呢
在臺(tái)灣成立的公司的同事過(guò)來(lái)內(nèi)地大陸出差的機(jī)票能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答案為什么是5.33% 我哪里出錯(cuò)了?
老師想咨詢下,一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)廠,之前的財(cái)務(wù)是按照進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)來(lái)做成本核算的,有加工環(huán)節(jié),我覺(jué)得不合適但是現(xiàn)在又無(wú)從下手,對(duì)方來(lái)給我們的進(jìn)項(xiàng)票,實(shí)際不是這些東西,是以后拿了懟賬,但是這個(gè)月又要做進(jìn)項(xiàng)抵扣我怎么做賬呢
老師,房東開(kāi)房租發(fā)票是需要繳稅的嗎
老師,今年發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有張24年開(kāi)的發(fā)票重復(fù)開(kāi)了,對(duì)方紅沖了一張,那我該怎么做賬?
老師能講下增值稅和企業(yè)所得稅確定收入時(shí)間嗎?
麻煩把計(jì)算過(guò)程寫(xiě)一下,老師
同學(xué),你好 可以參考
有詳細(xì)的過(guò)程嗎?老師這個(gè)是怎么算出來(lái)?
同學(xué),你好 可以參考