4 月增值稅稅負(fù)低可能會(huì)被稅務(wù)關(guān)注。計(jì)算得出稅負(fù)率約 0.33%,較低??赡芤l(fā)稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。但如果存在季節(jié)性因素、采購(gòu)集中、新辦企業(yè)初期等合理原因,能解釋稅負(fù)低的情況,企業(yè)應(yīng)備好相關(guān)資料以備稅局查賬

老師,我們是一般納稅人,本月開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬(wàn),那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我下個(gè)月可以把這20萬(wàn)全部用來(lái)抵嗎?
老師你好! 請(qǐng)問(wèn)一下免抵退的問(wèn)題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項(xiàng)稅是嗎? 假如銷項(xiàng)稅13萬(wàn) 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,能拿來(lái)抵扣我因?yàn)閮?nèi)銷這部銷項(xiàng)稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時(shí),差額是12萬(wàn),就是說(shuō)我能退到手里12萬(wàn)。 這樣就是說(shuō),如果我們這樣出口,免了13萬(wàn)的,還掙到手12萬(wàn)退稅款。 像老板說(shuō)的意思,就是我出口就比全部?jī)?nèi)銷要多掙25萬(wàn),是這意思是嗎?
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價(jià)款700萬(wàn)元;本月海關(guān)核準(zhǔn)免稅進(jìn)口料件價(jià)格為20萬(wàn)美元(對(duì)免稅購(gòu)進(jìn)甲企業(yè)采取購(gòu)進(jìn)法)。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額為150萬(wàn),當(dāng)月出口商品FOB價(jià)為100萬(wàn)美元,當(dāng)日外匯牌價(jià)為USD1=RMB6.6,出口商品退稅率為9%,上期內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)不足抵扣形成的留抵稅額有12萬(wàn)。1、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是幾萬(wàn)。與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會(huì)計(jì)分錄是什么2、企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額是多少萬(wàn)。注意:此處填寫(xiě)的是計(jì)算出來(lái)的當(dāng)月應(yīng)交稅額數(shù),注意如果是負(fù)數(shù)就應(yīng)該有符號(hào)!3、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)是多少萬(wàn),實(shí)退稅額為多少萬(wàn),被抵消的稅額為多少萬(wàn),并作出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。4、根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額是多少萬(wàn),如果沒(méi)有,此處填0。注意此處的留抵稅額是指內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)不足抵扣的金額。
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒(méi)有做出口退稅 (一張20多萬(wàn) 另兩張分別為10多萬(wàn)) 2023年我們公司沒(méi)有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說(shuō)我們?cè)瓉?lái)沒(méi)有申報(bào)出口退稅的額度可以用來(lái)做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開(kāi)票交10萬(wàn)的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來(lái)申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫(xiě)?賬上如何做賬?
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門(mén)每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒(méi)給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買(mǎi)學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買(mǎi)???
老師,這種個(gè)人開(kāi)發(fā)票,代扣代繳個(gè)人所得稅,繳納的稅款,參不參與個(gè)人年收入不超過(guò)6萬(wàn)就退稅?
如何每天核對(duì)吧臺(tái)酒水銷售情況
無(wú)票收入,和開(kāi)發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的


我因?yàn)槲矣谐隹谀且矝](méi)有辦法避免對(duì)嗎?
本來(lái)我還可以享受退稅
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)也沒(méi)辦法