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老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),如果有外購(gòu)的產(chǎn)品出口了,這部分外購(gòu)的產(chǎn)品怎么計(jì)算退稅
老師好,我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),有小部分產(chǎn)品出口是直接外購(gòu)的,自己沒(méi)有生產(chǎn)的,這樣可以嗎?
老師,家具型企業(yè)可以出口外購(gòu)產(chǎn)品嗎?是和本企業(yè)產(chǎn)品無(wú)關(guān)的設(shè)備。就是幫國(guó)外企業(yè)購(gòu)買的。
你好,生產(chǎn)企業(yè)可以做貿(mào)易出口退稅嗎?有自產(chǎn)產(chǎn)品也有外購(gòu)產(chǎn)品?
請(qǐng)問(wèn):生產(chǎn)型企業(yè)既生產(chǎn)自己的產(chǎn)品做深加工結(jié)轉(zhuǎn)出口,又直接購(gòu)進(jìn)另外一種商品,買進(jìn)商品直接報(bào)關(guān)出口,進(jìn)行是外貿(mào)業(yè)務(wù),這種生產(chǎn)型企業(yè)夾雜外貿(mào)業(yè)務(wù),出口自產(chǎn)或外購(gòu)商品,外貿(mào)業(yè)務(wù)可以在生產(chǎn)型企業(yè)里做退稅嗎?如可以怎久退稅?如不可以,有什么依據(jù)?怎么操作才可以退稅?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬(wàn),棄置費(fèi)用250000萬(wàn),用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬(wàn),35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
中級(jí)會(huì)計(jì)考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤(rùn),這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
您好,生產(chǎn)企業(yè)出口外購(gòu)產(chǎn)品可以退稅必須同時(shí)滿足:1.產(chǎn)品與自產(chǎn)貨同名同性能或是配套零件工具;2.用本企業(yè)商標(biāo)或外商指定商標(biāo);3.賣給買自產(chǎn)貨的同一個(gè)外商。不符合條件的只能免稅(進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出),沒(méi)發(fā)票的要按內(nèi)銷交13%稅。委托加工的必須自己提供主要材料且賣給同一客戶,集團(tuán)內(nèi)部交易要稅務(wù)局認(rèn)可。2024年起報(bào)關(guān)單要注明是否視同自產(chǎn),退稅后抽查更嚴(yán)。我們外購(gòu)出口別超總出口30%,留好商標(biāo)證明、合同和加工協(xié)議。