您好,是的,分紅后,這個就是0了
老師,給股東分配利潤是這樣記嗎,為何結(jié)完賬后資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤加利潤表的凈利潤不等于期末未分配利潤,就差分配的那70000。。。
老師,經(jīng)理給的數(shù)據(jù),利潤表管理費(fèi)用本期金額填列為負(fù)數(shù),這個是什么意思呢?資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項(xiàng)目期初-7萬,期末—200萬,利潤表凈利潤累計(jì)金額—50萬,這2個表金額是不是勾稽不上呢
老師好,利潤表上利潤總額是50萬,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是350萬,那么給股東分配利潤的話 是分配哪個利潤50萬 還是350萬的
股東從未分紅時,看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額,分紅之后呢,會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?原來的利潤表凈利潤本年利潤+資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤=資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤,這個公式是不是就不成立了
老師,想問個問題,我們1月分紅50萬,從那個月開始,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就不對,差額50萬,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初,比利潤表凈利潤少了50萬,這個怎么回事,要怎么調(diào)整呢?
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報(bào)了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應(yīng)交稅費(fèi)—(應(yīng)交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費(fèi)得怎么調(diào)整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點(diǎn)為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
就是說如果當(dāng)月利潤表凈利潤是50萬。已經(jīng)全部分紅給股東。那當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表。利潤分配~未分配利潤的期末數(shù)的期初數(shù)是一致,對嗎?
是的,可以這么理解的
如果是分給了股東,會在所有者權(quán)益在哪里體現(xiàn)?
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)付股利
借:應(yīng)付股利
貸:銀行存款
不體現(xiàn)
如果利潤表有盈利,,但是資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配未分配利潤那里沒有體現(xiàn)有盈利。那就是說股東可能把錢分了?
這種可能是前面有虧損,彌補(bǔ)了
那我怎么知道他是彌補(bǔ)虧損了還是?把錢分給股東了
做賬,看做賬的,如果沒有做賬就是彌補(bǔ)虧損了