在25年做調(diào)整分錄,然后追溯重述2年的報(bào)表
老師你好?有亇問(wèn)題螥我想問(wèn)你一下!我單位2021年個(gè)稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)J,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本,只是實(shí)發(fā)工資沒(méi)有支付,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢,應(yīng)付工資余額就放在貸方了,有位員工個(gè)人所得稅匯算清繳沒(méi)有申報(bào),說(shuō)沒(méi)拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個(gè)人所得稅申報(bào)表,這樣以來(lái)是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請(qǐng)問(wèn)老師這賬務(wù)怎么處理你能把一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄作一下嗎?謝謝老師!
老師,請(qǐng)教一下,2022年有5萬(wàn)多的工資,計(jì)提工資時(shí)入錯(cuò)會(huì)計(jì)科目,本來(lái)應(yīng)該入管理費(fèi)用-工資,但入錯(cuò)了管理費(fèi)用--福利費(fèi),匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,按錯(cuò)誤的科目來(lái)做匯算清繳了,現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題: 1、現(xiàn)在要報(bào)殘疾人保證金時(shí),工資是根據(jù)匯算清繳的那個(gè)金額(沒(méi)包含5萬(wàn)多工資)自動(dòng)生成的,那報(bào)殘疾人保證金是按匯算清繳的金額來(lái)填寫(xiě),還是按正確的工資金額(包含5萬(wàn)多工資)來(lái)填寫(xiě),按正確的工資,就會(huì)跟匯算清繳的工資不一致。 2、科目用錯(cuò)了,要不要在今年的賬上更正回來(lái)?
老師您好,想問(wèn)下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅:從未在這家公司任職,稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào),已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正,個(gè)稅從21年1月開(kāi)始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我怎么處理比較合適
你好老師,麻煩問(wèn)下,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào),發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職,但個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)及時(shí)填寫(xiě)離職,導(dǎo)致多報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個(gè)稅更正了,在更正23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整,謝謝老師!
老師請(qǐng)問(wèn)下一個(gè)員工2023年7月已經(jīng)離職了,可是公司還一直給申報(bào)著個(gè)稅呢,今年這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里做了申訴了,然后稅務(wù)讓把個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)表(就是把這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里的工資都刪除掉)也已經(jīng)更正好完了,那我更正2023年匯算清繳申報(bào)表時(shí)更正哪里呢,需要把2023年的那個(gè)員工工資調(diào)增是吧,那2023年的賬就不用動(dòng)了是吧
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
以前是,2023,2024都要拆賬本我重新裝訂?
還有這個(gè)分錄咋寫(xiě)調(diào)整的啊?
在2025年賬上做,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)?
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬? 負(fù)數(shù)
那今年的應(yīng)付職工薪酬 會(huì)少哦
是沖的以前年度的薪酬,跟本年無(wú)關(guān)
好的。我試試。那賬本可以不用拆23-24年的重新裝訂吧?
是的,就是那樣子的,重新做了報(bào)表后,寫(xiě)個(gè)附注