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我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份,公司股東通過財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營時(shí)農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對(duì),我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
1、軟件開發(fā)企業(yè),2020年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅時(shí),借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,7月申報(bào)后按正常情況應(yīng)該是繳納,但是因?yàn)榘堰@個(gè)不想退的稅留到這季度抵減了,所以實(shí)際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費(fèi)用30萬,對(duì)方可開回了30萬的發(fā)票,但是這筆費(fèi)用實(shí)際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺(tái)上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個(gè)月的賬上,但是入長期待攤費(fèi)用的話,我這筆費(fèi)用實(shí)際使用時(shí)間又不足一年,我應(yīng)該怎么辦?
20年6月A公司投資成立了全資子公司--B公司(獨(dú)立核算),因?yàn)槭钦J(rèn)繳沒有實(shí)繳,所以A公司沒有做長期股權(quán)投資的賬務(wù)處理,期間B公司產(chǎn)生了150萬未分配利潤,22年12月時(shí)B公司注銷了,150萬未分配利潤上交到A公司,A公司貸記了投資收益。24年A公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示22年度報(bào)表上長期股權(quán)投資為0,可能存在不應(yīng)享受投資收益免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。終上所述,請(qǐng)問1、A公司對(duì)B公司的投資事實(shí)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上是否成立?2、A公司需要借記一筆長期股權(quán)投資,貸記其他應(yīng)付款嗎?
老師好!我們有1筆展會(huì)的錢2023年就付過了,但是代賬那邊還給我掛著應(yīng)付賬款,而且她銀行存款余額和現(xiàn)在還能對(duì)上,這個(gè)應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平?補(bǔ)的話現(xiàn)在銀行存款減少1筆就和現(xiàn)在銀行余額對(duì)不上了。還有我發(fā)現(xiàn)她2023年4月之前的銀流水都沒做賬,4.30日的時(shí)候把銀行余額一次性做法人轉(zhuǎn)入銀行,貸其他應(yīng)付款,期間有付展會(huì)的費(fèi)用1萬多,是股東轉(zhuǎn)進(jìn)的,還收到一筆貨款,也沒記賬,她這樣一筆帶過沒問題嗎?
請(qǐng)問一下老師,有限公司去年登記的,開個(gè)網(wǎng)店,但是登記之后一直沒有用到,網(wǎng)店開了也是空的,現(xiàn)在做工商年報(bào), 1.公司狀態(tài)是選擇開業(yè)還是歇業(yè) 2.股東信息,稅務(wù)信息上面是有2個(gè)股東,1個(gè)80%,一個(gè)20%,注冊(cè)資金是5萬,是沒有實(shí)繳的,那我是不是工商年報(bào)時(shí)股東信息應(yīng)該根據(jù)稅務(wù)上面的信息填2個(gè)人,認(rèn)繳金額填4萬和1萬,認(rèn)繳時(shí)間是不是填寫比營業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)時(shí)間早就行,早幾天行嗎,實(shí)繳填0,實(shí)繳時(shí)間不填,認(rèn)繳出資方式和實(shí)際出資方式填:貨幣,這樣對(duì)嗎 3:網(wǎng)店信息是不是把我開的空網(wǎng)店填進(jìn)去就行
現(xiàn)金流量表沒有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過的
老師 市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為什么恒等于1
凈利率就是凈利潤除以主營業(yè)務(wù)收入??
老師,前會(huì)計(jì)按利潤的比例計(jì)提了一筆公司風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金,當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用,貸負(fù)債類科目,這筆風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金在什么情況下可以轉(zhuǎn)回呢,公司注銷時(shí)?還是利潤負(fù)數(shù)時(shí)?還是股東要求分紅利時(shí)?謝謝解答
行業(yè)定率是什么電商行業(yè)定期定額征收稅務(wù)說銷售額*行業(yè)定率*稅率
9 月 30 日,甲公司與其開戶銀行簽訂保理財(cái)議協(xié)議,將一年后到期的 5000 萬元不帶息應(yīng)收賬款按照 4800 萬元的價(jià)格出售其開戶銀行,按照保保理協(xié)議的約定,如果應(yīng)收賬款到期后,債務(wù)人不能按照支付款項(xiàng),不能按期支付款項(xiàng),甲公司有義務(wù)向其開戶銀行償付。當(dāng)日,甲公司收到其開戶銀行支付的 4800萬元的款項(xiàng)。甲公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行管理的目標(biāo)是將應(yīng)收款項(xiàng)持有,到期后收取款項(xiàng),同時(shí)兼顧流動(dòng)性要求轉(zhuǎn)讓應(yīng)收款款項(xiàng)。請(qǐng)編制與應(yīng)收賬款保理相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?主要是想問差額200利息費(fèi)用全額計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用?還是分?jǐn)偅坑?jì)50
老師,您好,勞務(wù)報(bào)酬是按次扣繳個(gè)稅,還是累積扣個(gè)稅呢
老師,你好,請(qǐng)問公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會(huì)解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請(qǐng)問這個(gè)題怎么做呢?
您好,出納賬只在企業(yè)自己的錢實(shí)際收付時(shí)記,股東代付時(shí)不記,以后還錢時(shí)按還錢時(shí)間記;會(huì)計(jì)賬按費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的時(shí)間(單據(jù)時(shí)間)確認(rèn),哪怕單據(jù)后來才報(bào),記賬時(shí)也要記到實(shí)際發(fā)生那會(huì)兒,分錄里股東墊的 10 萬轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,剩下的 2 萬多如果是股東多墊的就先記成欠股東的,要是公司自己付的就記成現(xiàn)金或銀行存款減少。
好的,明白了
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!
還是有點(diǎn)問題,單子7月才給過來,股東6月就付了款,都跨月了怎么辦?
?您好,單子 7 月才給,股東 6 月就付了錢,跨月也沒事,出納要是 7 月才用公司錢還股東,就按 7 月還款時(shí)間記;會(huì)計(jì)得按 6 月實(shí)際付款的時(shí)候記這筆費(fèi)用,哪怕單子 7 月才到,記賬時(shí)寫清楚是補(bǔ)記 6 月的,該轉(zhuǎn)成投資款的 10 萬就轉(zhuǎn),剩下的 2 萬多要是股東多墊的就記成欠股東的,要是公司自己付的就記成現(xiàn)金或銀行存款少了。
其中一筆為預(yù)支1年的房租+物業(yè)費(fèi),起租日期為25年6月16日到26年6月15日。前面一筆記的預(yù)付,后面開始記6月房租支出,怎出記賬?剛好半個(gè)月。記半個(gè)月嗎?7月就記整月?
?您好,先把預(yù)付的一年房租物業(yè)費(fèi)記成預(yù)付賬款,6 月 16 日到 30 日正好半個(gè)月,就從預(yù)付里轉(zhuǎn)半個(gè)月的錢記成 6 月的房租物業(yè)費(fèi)支出,7 月開始每個(gè)月都從預(yù)付里轉(zhuǎn)一整個(gè)月的錢記成當(dāng)月支出,這樣一點(diǎn)點(diǎn)攤完一年的錢就行。
其中一筆是買的電腦,這個(gè)分錄怎么記?有人工,有材料,有貴的,有不貴的,還有后面折舊或攤銷怎么了出賬?
您好,看他們開票是怎么開的,這些一般是全部計(jì)在電腦上的,注意,電腦是單個(gè)錄固定資產(chǎn)哦,電腦會(huì)壞的,有的壞得早
具體怎么錄入,買和計(jì)提怎么連分錄?
您好,借:固定資產(chǎn)? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:應(yīng)付 借:管理費(fèi)用等-折舊攤銷? ?貸:累計(jì)折舊