既提了一些成本是什么意思?你當(dāng)時計體怎么做的?
老師你好,建筑公司沒有用完工百分比,就是開票出去就確認(rèn)收入,前期都沒成本票進(jìn)來,成本都是暫估,年底了成本票開進(jìn)來了,可是又沒收入了,我該怎么做???
建筑公司通過民工專戶直接發(fā)放工資給民工,后期又收了勞務(wù)公司開具的專票 怎么做會計分錄呢 我們是建筑公司
建筑公司申報表4有已繳納的簡易稅額可以抵扣本期稅額,在申報表1第28行自動抵減了,請問抵減的這一部分需要做分錄嗎,怎么做分錄
老師,請問前期把成本入在總公司去了,后面要求分公司開票,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
建筑公司,分項目掛了成本,但是后期對應(yīng)項目沒有開票出去,這種成本的掛賬要怎么消化掉比較合理
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做