你好,這個可以申請了。
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務,大部分是內(nèi)銷業(yè)務。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進的進項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
這個出口退稅,退的進項稅,一部分是這個進項稅額轉出的部分和出口退稅部分,這個這個應交稅費出口退稅和其他應收款出口退稅和出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額怎么理解這個計算?
請問老師,我們單位出口貨物,全部免稅,只有少數(shù)內(nèi)銷,所以銷項稅不多。我們也進口貨物,請問老師進口貨物進項稅可以退稅嗎。
貿(mào)易公司報關出口,同一張報關單只有一部分進項開進來了,一部分開不進來,可以申請退稅嗎
老師,銷售行業(yè),一小部分出口商品,大部分內(nèi)銷,這樣的話,出口貨物填申報表一,填入減免稅,進項需要做同稅金轉出?
老師,您好,勞務報酬是按次扣繳個稅,還是累積扣個稅呢
老師,你好,請問公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務風險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學校安裝軟件硬件也會有包含服務費的。我這邊財務做賬的時候,我按學校項目來做收入(里面有硬件軟件服務費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務收入-一卡通)。如果是合同單純的服務費的,我掛主營業(yè)務收入-服務費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務費收入。
那這個貨我們沒賣完,比如200箱,只出口了50箱,可以部分退稅么?剩下的以后還能退嗎?
你好,你出口了多少,就按出口對應的金額退稅。
進項票上有什么特殊的要求么?需要備注什么嘛
你好,這個沒有特殊要求。正常的進項專票就可以。