是的,就是那樣做的,需要計算增值稅
老師,你好,我們是一家房屋租賃企業(yè)。有一家公司跟我們簽合同,然后沒有到期,他就退場了。然后有幾萬塊錢的違約金。我們開出的是租金的發(fā)票。這個我應該怎么做賬,計入哪個科目。是計入主營業(yè)務收入還是營業(yè)外收入。謝謝老師。
老師您好,我們公司往外開出工程款, 現收到成本設備租賃費,分錄可以做 借:工程施工_租賃費 貸:應付 結轉成本時借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工_租賃費嗎,還是要入到費用里面?
我們是和企業(yè)簽訂合同承包企業(yè)食堂,然后我們又二次租給商戶,職工的餐費是交到企業(yè),企業(yè)在扣除水電費和租賃費以后返還給我們公司,我們公司把餐費返還給商戶,同時我公司還需要把替商戶代墊的水電費和房租收回來,這系列的憑證怎么做,收到企業(yè)返還餐款,給的是現金,做借現金 貸主營業(yè)務收入,企業(yè)扣除水電費房租,我們墊的借其他應收款~水電費,房租,貸 現金,我們返還給商戶的爆款和應該收回來的水電費房租怎么做憑證!謝謝老師
老師,我們租賃設備收到租金通過“預收賬款”掛賬,齋之前供應商給承租人墊付了部分租金,本來承租人支付了是要退回墊付款的,現在不用退回,我需要確認收入,我上月做了“借:其他應付款,貸:預收賬款 ”我感覺有點不對, 是不是應該直接“借:其他應付款;貸:主營業(yè)務收入”好一點,老師,你幫我看看,謝謝
老師 我們公司是商鋪出租,比如說一個商鋪租期是2023.1.1 -2023.12.31租金共120000,我一月份收到全部租金并開具全額發(fā)票,分錄是這樣做嗎?借:銀行存款120000貸:主營業(yè)務收入9174.31預收賬款100917.43應交稅費應交增值稅銷項稅額9908.26這個分錄及金額對嗎?
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調增,納稅調增做賬務處理是計入遞延所得稅資產嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調整,但未分配利潤的期末數-期初數不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調,調了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。