借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)收款300
老師,我們公司這個月付了一筆貨架的預(yù)付款,對方已經(jīng)開發(fā)票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費用,要先做預(yù)付賬款?
你好,老師,電信開了2686.68+170.60=2857.28發(fā)票 1-4月 上個月現(xiàn)金支付了1000元 這個月對公付了400元 現(xiàn)金又付了1000元 說是按扣費的來 在開票 我這個分錄要做兩筆嗎?一筆是發(fā)票開來的 一筆是預(yù)存的 但我看 2857.28 減掉1000元上月現(xiàn)金 在減掉這個月對公的,400 那還有1457.28元 是現(xiàn)金 那和現(xiàn)金交的1000有沖突嗎?說昨天又交了1000元 不過這個是7月了 我有點搞懵了 我看發(fā)票開過來都沒有寫話費看圖片。對公支付400元服務(wù)費難道也是話費嗎?一般納稅人
你好,公司網(wǎng)費預(yù)付過了,但是發(fā)票是月月開。加起來不夠預(yù)付的。那不夠的一部分應(yīng)該怎么入賬?就付了1200元一年的費用,可以月月開的發(fā)票才336.02元,還有863.98沒有發(fā)票。這該怎么做賬?
老師,20年的時候公戶付了一筆服務(wù)費,對方開沒有發(fā)票,代賬公司做賬借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,第二年年底他可能為了平賬,直接做借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)付賬款,這個月對方把發(fā)票開過來了,請問怎么做賬?
老師,20年的時候公戶付了一筆服務(wù)費,對方開沒有發(fā)票,代賬公司做賬借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,第二年年底他可能為了平賬,直接做借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)付賬款,這個月對方把發(fā)票開過來了,請問怎么做賬?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
老師我借預(yù)付賬款,貸銀行存款可以嗎
可以的,沖平就行了哈