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老師,我們是中央空調(diào)銷(xiāo)售安裝單位,一般納稅人,跟裝修設(shè)計(jì)公司有合作,我們跟客戶(hù),他們,是簽三方協(xié)議的,以前客戶(hù)錢(qián)全部打裝修設(shè)計(jì)公司,我們開(kāi)發(fā)票給設(shè)計(jì)公司,付我們錢(qián)?,F(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)他們公司不能有裝修公司的發(fā)票,要從我們這里開(kāi)票,付款給我們,現(xiàn)在要怎么弄,是不管設(shè)計(jì)公司,我們自己開(kāi)票,自己收款,但提成是照樣給設(shè)計(jì)公司,這樣嗎?
我們是商店公司,與另外一家單位合伙經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售,我們出地方,收入全部收到我們公司賬戶(hù),按月給另外一家進(jìn)行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我們只出經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,他們按月給我們開(kāi)具應(yīng)該給他們結(jié)算金額的發(fā)票,比如這個(gè)收入100萬(wàn),后期他們會(huì)開(kāi)具50萬(wàn)的發(fā)票給我們單位,我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進(jìn)行增值稅抵扣。請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嘛?符合規(guī)定嘛?
你好老師,我們?nèi)テ?chē)4s店 根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同我們繳納印花稅,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我們根據(jù)車(chē)輛銷(xiāo)售情況廠(chǎng)家會(huì)給相應(yīng)的返利,外面要開(kāi)具紅字發(fā)票,那計(jì)算印花稅計(jì)稅依據(jù)時(shí),這個(gè)紅字發(fā)票金額可以減掉嗎?賬務(wù)是沖擊成本的
老師,空調(diào)安裝維修單位,一般納稅人,只維修一個(gè)品牌,每月安裝維修好了給他們開(kāi)發(fā)票,但這開(kāi)發(fā)票的金額是以貨物的形式,轉(zhuǎn)給我們另外一個(gè)空調(diào)銷(xiāo)售安裝單位,那這個(gè)單位不是沒(méi)錢(qián)周轉(zhuǎn)了嗎,現(xiàn)在是錢(qián)借進(jìn)來(lái),在日常開(kāi)銷(xiāo),應(yīng)該要怎么才正常
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷(xiāo)售安裝,銷(xiāo)售家用電器,跟一家家裝設(shè)計(jì)單位合作,他們銷(xiāo)售出去了,我們開(kāi)票給這個(gè)家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說(shuō)以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬(wàn),我們返利2.5萬(wàn),開(kāi)紅字給他們,這樣可以嗎?
老師,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)有個(gè)出口客戶(hù)月末沒(méi)調(diào)匯。這個(gè)客戶(hù)是預(yù)收賬款。還沒(méi)有發(fā)貨的。我計(jì)科目還是通過(guò)應(yīng)收賬款??梢匝a(bǔ)分錄嗎?
生產(chǎn)線(xiàn)上的員工,考電工證的費(fèi)用,公司支付,計(jì)入什么費(fèi)用?
老師,公司2021年虧損,一直到2025年還沒(méi)有補(bǔ)虧完,是不是2027年就不能享受補(bǔ)虧了,只能到2026年
11月份更正第三季度收入,累計(jì)會(huì)超過(guò)500萬(wàn),幾月份升為一般納稅人?
由于ERP系統(tǒng)單據(jù)日期原因,導(dǎo)致當(dāng)期生成【利潤(rùn)報(bào)表】營(yíng)業(yè)收入為4百多萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本為7百多萬(wàn),我們財(cái)務(wù)說(shuō)不去反賬重新做。那么我的請(qǐng)問(wèn)允許這樣操作的嗎?還是說(shuō)下月有什么補(bǔ)救的方法?如果不允許,請(qǐng)老師講解下。
老師早上好,購(gòu)辦公桌2300元,直接費(fèi)用還是入固定資產(chǎn)
報(bào)房產(chǎn)稅 部分從價(jià) 部分從租 計(jì)算面積是按 建筑面積 還是按占地面積
我們公司有個(gè)銷(xiāo)售平臺(tái),有一個(gè)虛擬幣充值,充10000送3000,充5000送1000,充3000送500,意思是充10000元充虛擬幣13000,充5000元充虛擬幣6000,充3000元充虛擬幣3500,這個(gè)我怎么做賬?
裝修款合同金額570萬(wàn),已付款362萬(wàn),發(fā)票收到130萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
費(fèi)用怎么計(jì)提啊,要找誰(shuí)拿單據(jù)啊


您好,可以開(kāi)紅字發(fā)票返利,但要注意:1.必須和原銷(xiāo)售發(fā)票對(duì)應(yīng),雙方簽返利協(xié)議; 2.紅字發(fā)票開(kāi)25000元,按13%稅率計(jì)算收入沖減22123.89元、稅款沖減2876.11元(25000/1.13*13%); 3.返利比例要合理,不能明顯高于行業(yè)水平; 4.賬上做分錄:借應(yīng)收賬款-25000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-22123.89 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅-2876.11; 5.保留返利計(jì)算單和銀行轉(zhuǎn)賬記錄作為憑證。
對(duì)的,我看返利比例有點(diǎn)高,不行的話(huà),只能后面慢慢沖,但后面又會(huì)有銷(xiāo)售,返利
?您好,如果返利比例太高怕被查,可以跟客戶(hù)商量分批返,比如這次先返一部分,剩下的等下次交易時(shí)再返,或者以后直接降價(jià)少開(kāi)點(diǎn)發(fā)票,別一次性返50%這么猛,家電行業(yè)一般返5%-10%比較安全,記得每次返都要簽協(xié)議、開(kāi)紅票、留銀行轉(zhuǎn)賬記錄,賬要跟稅務(wù)申報(bào)一致,后面再有銷(xiāo)售就按新談好的返利方式走,控制好節(jié)奏別讓單次返利太扎眼。
謝謝老師,老師您的回答超出了我的逾期,別的老師都是問(wèn)一句答一句,有的還答非所問(wèn),您的回答都幫我想好了我下面要問(wèn)的。非常感謝。
感謝朋友的信任,祝您生活喜樂(lè)!
老師,如果3個(gè)月一共銷(xiāo)售10萬(wàn),有開(kāi)3張發(fā)票,2個(gè)點(diǎn)返利,您說(shuō)跟原銷(xiāo)售發(fā)票對(duì)應(yīng),意思是銷(xiāo)售開(kāi)了這么一批有明細(xì)(比如:xx型號(hào)1臺(tái)*1000=1000,xx型號(hào)...合計(jì)一共100000元,現(xiàn)在開(kāi)紅字返利,就是對(duì)應(yīng)的這么幾臺(tái)型號(hào)數(shù)量上去開(kāi)紅字發(fā)票嗎,xx型號(hào)1臺(tái)*200=負(fù)200這樣嗎,還是統(tǒng)一在返還合同上寫(xiě)明是幾月份到幾月份的返利,開(kāi)紅字發(fā)票的時(shí)候只要返利多少金額,負(fù)數(shù)發(fā)票就好了?
?您好,不需要按原來(lái)發(fā)票里的空調(diào)型號(hào)一個(gè)個(gè)開(kāi)紅字,直接和客戶(hù)簽個(gè)返利協(xié)議寫(xiě)明 2023年X月到X月總共賣(mài)了10萬(wàn),按2%返2000元 ,然后開(kāi)一張總金額-2000元的紅字發(fā)票就行,發(fā)票備注里寫(xiě)上返利是哪幾個(gè)月的,最好把原來(lái)那幾張發(fā)票號(hào)碼也寫(xiě)上,賬上做分錄:借應(yīng)收賬款-2000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1769.91元、應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅-230.09元,同時(shí)保留好返利協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄和客戶(hù)確認(rèn)的結(jié)算單備查。