同學(xué),你好
你的意思是賬上無庫存,實(shí)際有庫存?
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對(duì)不上,賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬多,去查之前的賬目,每個(gè)月都差一直到1月份才對(duì)的上,這種情況怎么處理
老師,您好!公司19年成立,前期代理記賬做的賬,原材料出庫未登記,庫存賬實(shí)不符,銷售的商品有對(duì)應(yīng)BOM單,請(qǐng)問這種情況怎樣準(zhǔn)確核算成本?謝謝
老師好,我們公司以前在代賬公司做的賬,因?yàn)椴恢朗裁疵Q把固定資產(chǎn)隨材料領(lǐng)出庫了,但是實(shí)際情況是有固定資產(chǎn)的,這樣的情況怎么處理?
老師,代賬公司做的賬,每個(gè)月都把庫存結(jié)轉(zhuǎn)沒了,但實(shí)際還有庫存,導(dǎo)致賬實(shí)不符,這樣怎么處理?
老師,我們有個(gè)公司之前做實(shí)收資本,庫存現(xiàn)金,然后現(xiàn)在改了,把實(shí)收資本那個(gè)沖了,庫存現(xiàn)金付出去的轉(zhuǎn)到法人賬上的,這種情況法人可以還款么?還給自已
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
對(duì)的,賬上沒有了,實(shí)際倉庫里很多
同學(xué),你好
那你現(xiàn)在是想如何?是想把這些庫存商品入賬嗎?
不知道怎么處理
之前都已經(jīng)報(bào)稅了
同學(xué),你好
那不建議入賬
怎么辦?老板要快處理,愁是會(huì)計(jì)了
同學(xué),你好
如果一定要入庫存
借:庫存商品
貸:以前年度損益調(diào)整