兼職兩家裝修公司報稅注意: 個稅:專項附加扣除僅選一家扣除,次年 3-6 月匯算清繳,合并收入補(bǔ)退稅。 信息核對:確保兩家收入、扣除申報無誤,留存憑證。 關(guān)于 “快遞證”:若辦理時選了郵寄,財政局會寄;未選則需自行領(lǐng)取,具體可咨詢辦理窗口或當(dāng)?shù)刎斦?/p>
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認(rèn)證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務(wù),然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業(yè)務(wù),你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務(wù)局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應(yīng)該怎么操作?
老師 我們公司是快遞公司 去年10-12月原本我們應(yīng)收零散客戶12萬的運(yùn)費(fèi) 但是因為政策浙江那邊免快遞費(fèi) 最后實際我們只收到了6萬的運(yùn)費(fèi) 就因為浙江免快遞費(fèi)這個政策 當(dāng)?shù)厣虅?wù)局補(bǔ)貼了我們公司20萬 老師 是不是實際上我只用確認(rèn)6萬的收入 那商務(wù)局補(bǔ)貼給我們的20萬我要怎么做賬呢 做營業(yè)外收入嗎
波德老師,我再打擾你一下,再問個問題,就是這樣子的,我們公司因為是采礦業(yè)嘛,就是它是屬于就是我們拍從公從政府拍賣過來,然后我們開采,開采的時候就用到什么了,用應(yīng)該好好挖機(jī)是吧?挖機(jī)的話,我們這個的話,他是就是現(xiàn)在就是財務(wù)經(jīng)理那里就有好多搞什么嘞,搞好多這個個人個人的就是個體戶啊,他現(xiàn)在不是有好多個體戶,他是個可以那個嘛,他有好多。個體戶來開發(fā)票,進(jìn)來當(dāng)我們的成本。然后這個個體戶呢,他是這樣子的,他是比如說是老公做事,老公做事,比如說這個月開了3萬,那么下個月他就換成他老婆開了3萬,再下個月他又換成他老公。本人又去開三三萬,這個這個票他去哪里開的,去那個什么郵政那里不是可以代開嘛,他去那里開,我就想說的,想問的是。
就是我們有一個勞務(wù)公司嘛,然后勞務(wù)公司嘞,他也是幫這個只跟這一個公司開票。然后,那勞務(wù)公司呢?它主要是怎么樣呢?就是請工人做事。然后,等于說,如果這個勞務(wù)公司升了一般納稅人的話,他是只有銷項。沒有進(jìn)項,他這個交稅是按多少交嘞? 因為勞務(wù)公司一般這種的話,他是去外面找那種工人嘛,那工人他肯定開不了發(fā)票啊,對不對,那勞務(wù)公司你要開票給那個建筑公司啊,那他。如果身為一般納稅人的話,他的那個稅是怎么交? 而且,這個勞務(wù)公司,他現(xiàn)在是小規(guī)模,但是他一直是給這個建筑公司開的是專票。
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費(fèi)2500給個人 對方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報按什么金額申報啊