?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師好,小規(guī)模納稅人給客戶開了20萬普票,點數(shù)開錯了,對方7月份已經(jīng)入賬,不能將發(fā)票還回來,我這個月開紅字發(fā)票,然后再開對的發(fā)票,紅字發(fā)票和重開的發(fā)票都要給對方嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
2月對賬,2月開了發(fā)票(發(fā)票號:2776),有一個規(guī)格型號錯了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(發(fā)票號:806),3月對賬,開3月發(fā)票,有60個退貨的(2月返工回來,3月重新發(fā)貨,3月對賬開M16380這個規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,但是退貨的那60個正好開在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對方財務能對2月份的賬,(對方財務未抵扣),請問怎么解決
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發(fā)票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發(fā)票,還需要繼續(xù)認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)7月份認證的兩張發(fā)票抬頭名稱錯了一個字,現(xiàn)在要對方開紅字發(fā)票,再開回正確的發(fā)票,這個月開好后,那我下個月認證是不是可以沖抵進項轉(zhuǎn)出。
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
您好,對方不會因為咱紅沖發(fā)票額外多繳稅,但得按規(guī)定做進項稅額轉(zhuǎn)出。對方先在系統(tǒng)里填開并上傳 信息表 ,在填開當期把原來抵扣的稅額從進項稅額中轉(zhuǎn)出,等拿到咱開的紅字發(fā)票后,和 信息表 一起作為記賬憑證,之后咱開正確的發(fā)票,對方再正常抵扣就行。 2.咱作為銷售方,不能直接作廢跨月且已被對方認證抵扣的發(fā)票,要等對方提供稅務機關(guān)校驗通過的 信息表 ,憑這個開紅字專用發(fā)票(按銷項負數(shù)開),然后再給對方開正確的藍字專用發(fā)票,整個過程按流程走就沒問題。
老師做進項稅額轉(zhuǎn)去不是應該去更正4月份報表,然后補稅在4月份嗎
?您好,不用改 4 月的報表,也不用補 4 月的稅,對方在 7 月填《信息表》的時候,直接在 7 月的進項稅額里把這部分轉(zhuǎn)出去,報 7 月稅的時候處理就行,跟 4 月沒關(guān)系。