你好,這個(gè)你要去稅務(wù)局大廳了。這個(gè)每個(gè)地方要求不同。你至少要先跟當(dāng)期稅務(wù)局確認(rèn),看他們有什么要求。
今年3月份獎(jiǎng)金2.8萬(wàn),公司要我們開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通票發(fā)放。但是后來(lái)又把發(fā)票退給我們了,實(shí)際按工資發(fā)放的,等于沒(méi)有用票。截止目前我們的工資已經(jīng)19萬(wàn)了。因?yàn)槲业陌l(fā)票丟失了2聯(lián)一直沒(méi)有去退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2.8萬(wàn)我年終要不要補(bǔ)稅?如果補(bǔ)按多少補(bǔ)?我的個(gè)稅抵扣里面有首套房房貸,2個(gè)60歲的老人贍養(yǎng)。我個(gè)稅系統(tǒng)里今年已經(jīng)交了1萬(wàn)多的個(gè)稅了,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)19萬(wàn)是不是還要按14萬(wàn)以上補(bǔ)繳繳,還是只從14萬(wàn)以后補(bǔ)?還有就是丟失的兩聯(lián)真的找不到了,打電話問(wèn)了稅務(wù)局,說(shuō)要找到其他2聯(lián)才可以?請(qǐng)問(wèn)我要怎么辦?
您好!老師,我們公司是有兩個(gè)入股投資公司,這里就管兩個(gè)叫A公司,B公司,其中一個(gè)A公司想要撤資進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后A公司那邊請(qǐng)了審計(jì)團(tuán)隊(duì),要求審計(jì)到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期,產(chǎn)權(quán)過(guò)戶完,我公司到現(xiàn)在并沒(méi)有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時(shí)候打過(guò)來(lái)一筆租金我記在了其他應(yīng)付上,因一直未確認(rèn)是否合作,我們也未開(kāi)票,現(xiàn)在審計(jì)公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計(jì)入我們公司財(cái)務(wù)報(bào)表里出具審計(jì)報(bào)告,我想問(wèn)下老師這種情況可以這么操作嗎?對(duì)我們公司財(cái)務(wù)及報(bào)稅這款塊有多大影響?因?yàn)閷徲?jì)報(bào)告我們這邊還要蓋章并且財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)人員還要簽字?會(huì)對(duì)我個(gè)人有什么影響嗎?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買菜3千多,阿姨每次拿回來(lái)的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫(xiě)單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說(shuō)要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開(kāi)票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設(shè)計(jì)行業(yè)。去年有三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用合計(jì)23萬(wàn)因?yàn)榧追讲婚_(kāi)具發(fā)票,所以申報(bào)了未開(kāi)票收入。今年1月份這三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方又要求我們把發(fā)票開(kāi)了。這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)具其他發(fā)票,只開(kāi)具了這筆之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入的23萬(wàn)的發(fā)票。第一季度增值稅申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表我填寫(xiě)了0,到稅務(wù)大廳申報(bào)后,稅務(wù)人員說(shuō)比對(duì)不通過(guò),強(qiáng)制申報(bào)后電子發(fā)票賦額為0,無(wú)法開(kāi)具發(fā)票?,F(xiàn)在我準(zhǔn)備之前的申報(bào)表,準(zhǔn)備聯(lián)系稅務(wù)處理申報(bào)比對(duì)不通過(guò)的問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)去年申報(bào)的未開(kāi)票收入當(dāng)時(shí)估計(jì)是沒(méi)有四舍五入的原因,申報(bào)的金額比實(shí)際開(kāi)具發(fā)票的票面金額少了1分錢,現(xiàn)在該如何處理?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)