外銷還是要視同銷售,只是增值稅還是免稅。
老師您好,想問下會計實操的問題,我們公司與第三方保安公司簽訂合同,最近一個月保安幫忙搬運了生產(chǎn)物資,領導想給他們發(fā)價值4000左右的錢或者物品,請問這樣是否合規(guī)?還需要補充合同嗎?如果發(fā)錢還需要我們繳稅嗎?如果發(fā)物呢?問題有點多,謝謝老師
老師好,請問一下,我們國外有個客戶給我們寄一批物料到我們公司,這批貨物屬于客供料,那貨物進來我們是不是需要報關進口???如果報關進口那增值稅跟關稅那些是我們出還是對方付???另外這批客供料到我們公司我們之間沒有采購訂單跟合同那些,這樣是不是需要補資料???麻煩老師指點,謝謝!
老師您好!我是一家房開企業(yè),外購了一批物資用作免費贈送給客戶,在稅法上,購進的貨物應視同銷售,繳納增值稅,贈送的物資在會計分錄上作業(yè)務招待費處理,請問這筆會計分錄怎樣做?
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進價還是我們的銷售價為計稅基礎?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報表上的收入那欄填上價格后,實際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報表收入與我們賬上的收入的是否就會不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進貨的話,可以享受達到一定銷售量時,廠家會有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對于返利的白酒我們該如何作賬,會計分錄怎么做
請教視同銷售的稅會處理 請問,公司外購商品贈送給客戶,會計要確 認收入嗎? 分錄按照 借銷售費用 貸銷項稅、庫存商品 還是 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入、銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品? 增值稅已經(jīng)按照成本+10%的價格做未開票收入申報納稅了 如果 會計上不確認收入,財報和增值稅的收入總額會有差額怎么辦?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務局給公司退稅的情況么?為什么會退稅?。?/p>
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構,分支機構銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
好的,老師,請問為什么不需要繳納增值稅呢?
因為那個是出口贈送,就按出口的報關的稅率