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您好,老師,請教一下,如果公司報關出口了一些樣品,無償贈送給客戶,請問是否需要視同內(nèi)銷繳納增值稅?還是視同免稅?會計分類如何處理,謝謝。

2025-07-23 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-23 15:16

外銷還是要視同銷售,只是增值稅還是免稅。

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快賬用戶9754 追問 2025-07-23 15:17

好的,老師,請問為什么不需要繳納增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-23 15:18

因為那個是出口贈送,就按出口的報關的稅率

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外銷還是要視同銷售,只是增值稅還是免稅。
2025-07-23
借:管理費用-業(yè)務招待費? 貸,主營業(yè)務收入 貸應交稅費-增值稅-銷項。
2023-05-19
你好,需要入賬借應收利息 需要繳納增值稅,附加稅
2025-05-06
你好,這個就是視同銷售 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2021-06-01
同學你好 對的 需要報關進口 需要有進口繳款通知書
2021-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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