外銷還是要視同銷售,只是增值稅還是免稅。
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們國(guó)外有個(gè)客戶給我們寄一批物料到我們公司,這批貨物屬于客供料,那貨物進(jìn)來(lái)我們是不是需要報(bào)關(guān)進(jìn)口啊?如果報(bào)關(guān)進(jìn)口那增值稅跟關(guān)稅那些是我們出還是對(duì)方付???另外這批客供料到我們公司我們之間沒有采購(gòu)訂單跟合同那些,這樣是不是需要補(bǔ)資料?。柯闊├蠋熤更c(diǎn),謝謝!
老師您好!我是一家房開企業(yè),外購(gòu)了一批物資用作免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,在稅法上,購(gòu)進(jìn)的貨物應(yīng)視同銷售,繳納增值稅,贈(zèng)送的物資在會(huì)計(jì)分錄上作業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理,請(qǐng)問(wèn)這筆會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢下: 1.將購(gòu)買的白酒無(wú)償贈(zèng)送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進(jìn)價(jià)還是我們的銷售價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報(bào)表上的收入那欄填上價(jià)格后,實(shí)際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報(bào)表收入與我們賬上的收入的是否就會(huì)不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進(jìn)貨的話,可以享受達(dá)到一定銷售量時(shí),廠家會(huì)有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對(duì)于返利的白酒我們?cè)撊绾巫髻~,會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)教視同銷售的稅會(huì)處理 請(qǐng)問(wèn),公司外購(gòu)商品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)要確 認(rèn)收入嗎? 分錄按照 借銷售費(fèi)用 貸銷項(xiàng)稅、庫(kù)存商品 還是 借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品? 增值稅已經(jīng)按照成本+10%的價(jià)格做未開票收入申報(bào)納稅了 如果 會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,財(cái)報(bào)和增值稅的收入總額會(huì)有差額怎么辦?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下:我司用對(duì)公賬戶的資金購(gòu)買了一部分短期、定期存款(3個(gè)月和6個(gè)月的),關(guān)于這部分利息,雖存款未到期、也需要根據(jù)存款利率每月計(jì)提利息收入入賬嗎?如果需要,該如何做? 另外,關(guān)于這個(gè)利息收入,稅務(wù)方面是否也需視同銷售申報(bào)、繳納增值稅呢,如何處理?謝謝!
信息都比對(duì)過(guò),填寫是正確的,提交總是顯示您投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
中企金財(cái)客服電話是多少
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在所得稅是季報(bào)時(shí)候直接彌補(bǔ)以前年度虧損還是匯算清繳時(shí)候彌補(bǔ)
老師,我在電子稅務(wù)局里面在哪里查,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是誰(shuí)?
電商10月份開票合規(guī),1400萬(wàn)的收入申報(bào)900萬(wàn)可行嗎
老師,房地產(chǎn),裝修支出屬于成本,還是開發(fā)費(fèi)用。
外商來(lái)料與國(guó)內(nèi)原材料加工后再出口給外商,這賬怎么做,進(jìn)出口方面有啥稅收政策
老師,賣汽車的行業(yè),稅,都是每一臺(tái)車對(duì)應(yīng)每一臺(tái)車嗎?
老師:社會(huì)保障資金繳納記錄(專用收據(jù)或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單)這個(gè)哪里可以下載
老師,請(qǐng)問(wèn)公司增加研發(fā)支出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?科目如何設(shè)置呢?
好的,老師,請(qǐng)問(wèn)為什么不需要繳納增值稅呢?
因?yàn)槟莻€(gè)是出口贈(zèng)送,就按出口的報(bào)關(guān)的稅率