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老師請問下,公司廠房是租賃的,以下幾個問題咨詢下,問題1,在租賃的廠房里做分割隔斷做實驗室或辦公室或小車間,這賬務(wù)怎么處理?問題2,租賃期到期,這隔斷賬務(wù)如何處理?問題3,若發(fā)現(xiàn)以前會計把費用誤列入固定資產(chǎn)已計提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),賬務(wù)該如何處理?麻煩知道的老師回答下感謝

2025-07-23 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-23 13:08

隔斷金額不大的 借制造費用貸銀行存款 隔斷你賣了還是帶走 帶走不需要處理 借管理費用貸固定資產(chǎn) 借累計折舊貸固定資產(chǎn),這是當(dāng)年的

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快賬用戶3248 追問 2025-07-23 13:21

沒帶走也沒賣,就是租賃期到了,那個隔斷就沒要了

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齊紅老師 解答 2025-07-23 13:22

什么都不需要處理呀,只要沒有做固定資產(chǎn)不用處理。

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快賬用戶3248 追問 2025-07-23 13:25

一開始就做固定資產(chǎn),房屋建筑物里面去,有5年了,一直這么折舊計提著,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只是隔斷,想著賬務(wù)該怎么處理到正確來

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齊紅老師 解答 2025-07-23 13:27

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊,貸,固定資產(chǎn) 借,營業(yè)外支出貸,固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶3248 追問 2025-07-23 13:57

還有其他處理方法嗎??紅沖當(dāng)年入固定資產(chǎn)的那筆分錄,紅沖5年計提的折舊,再重新入制造費用,行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-23 14:00

那你得那你匯算清繳的時候比較麻煩,你得修改105080這個表格,你的意思是原先應(yīng)該做費用,你不應(yīng)該做成固定資產(chǎn),這個105080表格里面就不應(yīng)該填寫。

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快賬用戶3248 追問 2025-07-23 14:12

就是原來會計不知道,被她做固定資產(chǎn),現(xiàn)在想反沖回來,那現(xiàn)在是要更正這么多年的所得稅匯算申報嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-23 14:22

對的是的對的是的

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隔斷金額不大的 借制造費用貸銀行存款 隔斷你賣了還是帶走 帶走不需要處理 借管理費用貸固定資產(chǎn) 借累計折舊貸固定資產(chǎn),這是當(dāng)年的
2025-07-23
你們租賃出去確認(rèn)了收入,這個分?jǐn)偟臅r候,這個管理費用房屋租金1250,就應(yīng)該改成主營業(yè)務(wù)成本房屋租金1250。
2023-03-02
1,分期攤?cè)胴攧?wù)費用 2,借,長期應(yīng)付款 貸,銀行存款,就最后一問,他在最開始合同簽訂當(dāng)時確認(rèn)的時候就已經(jīng)放到了資產(chǎn)
2021-12-10
固定資產(chǎn)清理 將車輛賬面價值(原值 - 累計折舊)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理(賬面價值)、累計折舊(已提折舊) 貸:固定資產(chǎn) - 汽車(原值) 確認(rèn)銷售收入與稅額 按 7 萬含稅收入算,不含稅收入 = 7 萬 ÷(1%2B13%)≈6.19 萬,銷項稅≈0.81 萬: 借:應(yīng)收賬款 - 承租方 7 萬 貸:資產(chǎn)處置損益 6.19 萬 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 0.81 萬 處理款項代收 因錢進承租方賬戶,掛往來: 借:其他應(yīng)收款 - 承租方 7 萬 貸:應(yīng)收賬款 - 承租方 7 萬 收回款項(若后續(xù)收回) 借:銀行存款 7 萬 貸:其他應(yīng)收款 - 承租方 7 萬
2025-07-11
同學(xué)您好,融資租入的固定資產(chǎn),應(yīng)該是計入固定資產(chǎn)科目的,正常分錄是借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸長期應(yīng)付款,以后每月計提折舊,借制造費用——折舊費貸累計折舊,還融資款項,借長期應(yīng)付款貸銀行存款,現(xiàn)在清理,借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn),借銀行存款等貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),然后把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2023-02-25
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