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老師,我們公司法人采購(gòu)一輛大型貨車,出租給乙方公司過(guò)戶到乙方名下,然后我們每年收取租金費(fèi),現(xiàn)在開發(fā)票的話,我們成本票是什么呢

2025-07-23 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-23 11:40

成本票就是油費(fèi)的

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快賬用戶7943 追問(wèn) 2025-07-23 11:41

但是合同寫的乙公司承擔(dān)所有車輛費(fèi)用,那我們收租金費(fèi),我們就沒(méi)有成本。

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:43

那么就沒(méi)有成本發(fā)票了。按折舊計(jì)入租賃成本

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快賬用戶7943 追問(wèn) 2025-07-23 11:44

如果這么計(jì)算75萬(wàn),我們折舊季度就會(huì)交企業(yè)所得稅

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快賬用戶7943 追問(wèn) 2025-07-23 11:44

那如果我們賣給乙公司車輛有二手發(fā)票是不是可以底成本呢

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:47

銷售按資產(chǎn)處置,清理的損益計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入/支出

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快賬用戶7943 追問(wèn) 2025-07-23 11:48

那可能還是存在差額部分,來(lái)計(jì)算

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:49

清理殘值的處理 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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您好,這個(gè)的話,相當(dāng)于你們是先墊付的,你們可以正常做其他應(yīng)收款,后期再收回,這個(gè)
2024-10-11
你好,你們單位是物業(yè)嗎?如果不是物業(yè)的話,你去問(wèn)下你稅務(wù)局允許你們自己開水電費(fèi)的吧。如果允許開的話,供電電費(fèi)3000開這個(gè)的。
2024-07-23
對(duì)的是的,但是你需要給他申報(bào)個(gè)稅。
2024-04-19
你好,這個(gè)是當(dāng)時(shí)公司名義買的還是個(gè)人買的,股東付款的嗎
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