你好,這個是在境內提供的服務,屬于境內收入,一般納稅人6%
老師,請問,我司銷售給供應鏈商家出口商品,簽訂了委托代理服務協(xié)議,但是實際上,我們是內銷形式,供應鏈商家全權出口貨物,與我司沒有任何關系,我們也是直接與供應鏈商家結款,但是代理出口的報關及服務費要我司承擔,供應鏈商家也開了代理出口服務費發(fā)票給我司,這是不是錯的?是開具的這個服務費有問題嗎?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師,我是深圳的。我司通過供應鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應鏈這邊只給我報關單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內的進項發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應鏈的代理費,運輸費其實是國內我公司支付,供應鏈這邊同一開發(fā)票為服務費,6%的服務發(fā)票。請問這個發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應鏈那邊分開兩項開發(fā)票?比如代理費是多少列清楚開?
我們是外貿出口公司,出口的貨物我們也會在境外提供關于機器的安裝調試維修等服務,請問下這些服務是是否可以退稅?如果不可以的話,是否能免稅開免稅的發(fā)票?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內未繳足其應繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負是多少
老師這道題中的計劃生產能力不是用不上嗎,不是以實際產量來算,我不太懂,請老師幫我解答一下
之前有人借款打進來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號,打另外一個人的戶頭,我要怎么備注?
境外服務大部分是開零稅率
我想問的是,我就跟國外客戶一份合同,貨物跟服務都在這一份合同中,這樣是不是按照主業(yè)來看,應該是13%呢?
如果是混合銷售的話,和你貨物一樣,都是零
但是因為我們這個服務的金額,沒有加在貨值里面報關,所以出口退稅科說申請不下來0%
那只能是6% 不能和貨物一塊了
老師,那我是不是可以開免稅發(fā)票呢?
不可以開免稅 業(yè)務在境內
老師,那我稅收分類編碼,用哪個合適呢?
信息技術服務,稅收編碼選擇這個