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老師請問現(xiàn)在開全電發(fā)票紅沖需要對方確認(rèn),假如銷售方開給購買方一張普票,普票購買方不能抵扣但是做賬了,那銷售方紅沖還需要購買方確認(rèn)嗎
老師,我們是購買方,不用稅控設(shè)備了,用的電子稅務(wù)系統(tǒng),銷售方用的是稅控設(shè)備,購買方在電子稅務(wù)系統(tǒng)上申請了幾張以前已經(jīng)抵扣的發(fā)票(是紙質(zhì)發(fā)票)的紅字信息表,但是作為購買方電子稅務(wù)系統(tǒng)上紅字信息表顯示未開具,是需要銷售方在稅控設(shè)備上確認(rèn)嗎?因?yàn)槲乙鸭t字信息表打印出來蓋章,是需要銷售方確認(rèn)完購買方在電子稅務(wù)系統(tǒng)上能夠下載下來打印嗎?銷售方如何在稅控設(shè)備上確認(rèn)呢?謝謝
請問老師現(xiàn)在電子普通發(fā)票也設(shè)計(jì)了入賬標(biāo)記,那購買方已經(jīng)入賬了,銷售方想紅沖,需要在電子稅務(wù)網(wǎng)站怎么操作呢?
老師,請問哪種情況才需要在稅務(wù)系統(tǒng),進(jìn)行購銷合同的確認(rèn)?我們之前都沒有收到對方公司要求確認(rèn)購銷合同。這次對方公司操作后,還需要我們在稅務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)。
老師,購買方說給我公司開發(fā)票,需要銷售方登錄新版電子稅務(wù)局進(jìn)行合同審核,是在哪個(gè)界面操作?
不會(huì)解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個(gè)題怎么做呢?
個(gè)體戶銷售名下的車怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個(gè)月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
您 好,購買方通知銷售方登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局或政務(wù)服務(wù)網(wǎng)簽系統(tǒng),用實(shí)名賬號進(jìn)入合同確認(rèn)環(huán)節(jié),按頁面提示人臉識別后電子簽名提交,系統(tǒng)即完成確認(rèn)。