借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款
事業(yè)單位。 去年有筆賬,應(yīng)該做預(yù)付賬款的,做成了費(fèi)用進(jìn)了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,該如何進(jìn)行調(diào)整?對(duì)稅有影響嗎?要調(diào)整稅嗎? 去年做的借:材料采購(gòu)費(fèi)10000元,貸:銀行存款10000。去年應(yīng)該要做成借預(yù)付賬款10000元,貸:銀行存款10000元。今年收到專用發(fā)票是金額8700元,稅額1300元,合計(jì)10000元。
老師好!去年賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目記錯(cuò)了,比如去年賬務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用做成了其他業(yè)務(wù)收入,還有預(yù)付賬款沒(méi)有沖掉,今年的話怎么調(diào)整?有必要調(diào)整嗎?
去年我們發(fā)生了一筆50萬(wàn)的費(fèi)用,但是會(huì)計(jì)只記了25元,今年我們?cè)撊绾芜M(jìn)行賬務(wù)處理,去年的會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款25萬(wàn), 今年如何做賬調(diào)整
借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款 老師您好,這一筆因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,去年的憑證,今年要調(diào)整以前年度損益,我需要怎么做憑證呢?
去年一筆檢查費(fèi)。當(dāng)時(shí)做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)票就在去年的憑證后面。去年沒(méi)有做到費(fèi)用,按沒(méi)有收到發(fā)票做的預(yù)付了?,F(xiàn)在需要做調(diào)整。怎么做憑證?
發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 平進(jìn)平出 屬于虧錢嗎
老師,我們施工租賃的民房,水電費(fèi)都是交給房東,因?yàn)殡娰M(fèi)是在他的名下,可以開(kāi)發(fā)票,水費(fèi)開(kāi)不了,他可以開(kāi)收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
老師,您好,研發(fā)支出~資本化支出,這個(gè)是成本類科目,在沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí),年末怎么處理?
老師,現(xiàn)在施工班組代開(kāi)這種發(fā)票過(guò)來(lái)結(jié)算勞務(wù)費(fèi)可以嗎?他說(shuō)咨詢的稅務(wù)局,說(shuō)只要大類下跟工程有關(guān)就可以開(kāi)著發(fā)票,但我覺(jué)得不太對(duì)。
有個(gè)項(xiàng)目60萬(wàn),已開(kāi)票20萬(wàn),未開(kāi)票40萬(wàn),現(xiàn)對(duì)方無(wú)款支付,需要用農(nóng)民公寓抵房。但不會(huì)開(kāi)具發(fā)票我司。那么我司這款要怎么做賬?
老師好 公司收購(gòu)蔬菜種子銷售 免稅嗎
余額表 無(wú)形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷1000 需要處理嗎?一直這樣嗎?
老師,如果我們是開(kāi)果蔬店的,做外賬 購(gòu)入蔬菜我記借庫(kù)存商品--蔬菜,不寫(xiě)出蔬菜明細(xì),貸銀行存款。然后銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我按收入的百分之多少一結(jié)轉(zhuǎn)行嗎。
定做紙箱版費(fèi)放什么科目
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模我現(xiàn)在申請(qǐng)下個(gè)月成為一般納稅人,這個(gè)月我還可以按照小規(guī)模稅點(diǎn)開(kāi)具發(fā)票吧
這是去年的,不調(diào)整損益嗎
如果金額不大,直接調(diào)當(dāng)年的費(fèi)用就可以,不影響的
老師,我要調(diào)整以前年度損益
借;以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)收款