填到其他費(fèi)用欄就行,非限定性
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報(bào):《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的,而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度的組織使用的業(yè)務(wù)活動(dòng)表里面的凈資產(chǎn)變動(dòng)額,如果只有財(cái)務(wù)費(fèi)用相關(guān)支出這邊我應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)?我的費(fèi)用支出金額是698.94元
老師您好,請(qǐng)問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
請(qǐng)問一下老師,非營(yíng)利組織,有營(yíng)利經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的要和非營(yíng)利的分別核算,我平時(shí)就是把營(yíng)利的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)費(fèi)用做成本,如果是非營(yíng)利的費(fèi)用做管理費(fèi)用,請(qǐng)問一下:我們搞了一個(gè)慈善拍賣,各家企業(yè)聯(lián)合的,以我單位為主,所有款項(xiàng)費(fèi)用通過我單位核算,我把收到代收慈善款做往來,代收代付了,但是收到的慈善款因?yàn)槭撬⒖ㄎ⑿诺戎Ц?,出現(xiàn)手續(xù)費(fèi),慈善機(jī)構(gòu)要求必須把社會(huì)人士的成交慈善款不扣除銀行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用整筆轉(zhuǎn)入慈善機(jī)構(gòu),之后整合多少費(fèi)用(銀行手續(xù)費(fèi)其他一些費(fèi)用等等),后續(xù)在一起付給我們,我們?cè)俳o他開票,那請(qǐng)問一下,我這個(gè)銀行手續(xù)費(fèi),是做到銀行費(fèi)用里,還是做到成本里
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
后面呢,第三欄次需要填寫?填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢
?第三欄次不需要填寫的哈
第四欄次呢,填寫負(fù)數(shù)?
是的,沒有收入就直接填負(fù)數(shù)
這個(gè)銀行手續(xù)費(fèi)總合計(jì)填寫在業(yè)務(wù)活動(dòng)成本可以?然后費(fèi)用合計(jì)也填寫上這個(gè)數(shù)額,然后凈資產(chǎn)變動(dòng)額填寫負(fù)數(shù)35.47就行吧
是的,需要填在費(fèi)用合計(jì)欄
如果我的手工賬明細(xì)賬里面這筆手續(xù)費(fèi)用做的會(huì)計(jì)科目是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-手續(xù)費(fèi),那我的業(yè)務(wù)活動(dòng)表中這筆35.47就需要填寫在業(yè)務(wù)活動(dòng)成本欄次對(duì)吧,然后在費(fèi)用合計(jì)中填寫35.47,在凈資產(chǎn)變動(dòng)額中填寫-35.47是吧
是的,就是那樣填報(bào)的
老師,要是我的憑證中這塊手續(xù)費(fèi)記的會(huì)計(jì)科目是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-手續(xù)費(fèi)35.47但是工商年報(bào)中在其他費(fèi)用欄次填寫的35.47,費(fèi)用合計(jì)35.47,凈資產(chǎn)變動(dòng)額-35.47需要更改工商年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表?還是我把記賬憑證更改一下改成其他費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?還是可以不用更正
該憑證,跟工商年報(bào)一致就行了