同學(xué),你好
填寫報關(guān)單:根據(jù)HS編碼對應(yīng)的申報要素,在報關(guān)單上逐一填寫相關(guān)信息。 報關(guān)單是海關(guān)對進(jìn)出口貨物進(jìn)行監(jiān)管、征稅、統(tǒng)計等作業(yè)的重要憑證,必須如實、準(zhǔn)確、完整地填寫。 (1)外觀:描述商品的形狀、顏色、結(jié)構(gòu)等特征。 (2)成分含量:列明商品的主要成分及其含量。 (3)單體單元的種類和比例:對于由多種單體單元組成的商品,需列明各單體單元的種類和比例。 (4)級別:根據(jù)商品的品質(zhì)、規(guī)格等,填寫相應(yīng)的級別。
老師你好,公司是零售業(yè),進(jìn)貨回來一批化妝品,部分是用于市場推廣,小樣試用的,部分是用于員工福利的,請問這些都需要視同銷售申報增值稅嗎,分錄怎么做呢,沒有款收回來的
老師我們公司上個月有四張報關(guān)單,并且上個月也全部開具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)出口企業(yè),自開了原材料收購發(fā)票提了進(jìn)項稅,稅率為免稅,可以按照10%提進(jìn)項稅,那么這部分在報關(guān)單申報明細(xì)采集錄入時,用不用填寫在國內(nèi)購進(jìn)免稅原材料價格這一欄里面??
老師,您好。我司業(yè)務(wù)主要是以貿(mào)易為主,同時也是高新企業(yè)。稅務(wù)局說我們超過50%的業(yè)務(wù)屬于貿(mào)易型企業(yè),研發(fā)費用加計扣除部不能抵扣,要讓我們轉(zhuǎn)出這部分費用。這樣子的高新企業(yè)所需填寫的報表有沒有沖突。
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)如果有幾筆是貿(mào)易類型的業(yè)務(wù),那這幾筆相關(guān)的出口是按貿(mào)易類進(jìn)行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務(wù)需要在本年年底視同內(nèi)銷,那這些業(yè)務(wù)到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經(jīng)報稅了的該怎么賬務(wù)操作? 開具出口普通發(fā)票是需要所有相關(guān)單據(jù)齊全后對嗎,一般在報關(guān)單所屬月份內(nèi),那如果報關(guān)單是在月底的時候拿到的,但開票系統(tǒng)已經(jīng)截止了,怎么辦?
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項抵扣 嗎?退票費呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
問了2個問題
同學(xué),你好
你這個部分貿(mào)易商品,是你買進(jìn)賣出嗎?
是的買進(jìn)賣出的,申報要素有什么注意的地方
同學(xué),你好
申報要素有什么注意的地方
沒有,正常填寫就行
買進(jìn)賣出的,要視同內(nèi)銷