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老師好, 生產(chǎn)企業(yè)報關(guān)單填寫,部分貿(mào)易商品,申報要素怎么填寫?這部分屬于視同內(nèi)銷是嗎?

2025-07-21 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-21 14:25

同學(xué),你好
填寫報關(guān)單:根據(jù)HS編碼對應(yīng)的申報要素,在報關(guān)單上逐一填寫相關(guān)信息。 報關(guān)單是海關(guān)對進(jìn)出口貨物進(jìn)行監(jiān)管、征稅、統(tǒng)計等作業(yè)的重要憑證,必須如實、準(zhǔn)確、完整地填寫。 (1)外觀:描述商品的形狀、顏色、結(jié)構(gòu)等特征。 (2)成分含量:列明商品的主要成分及其含量。 (3)單體單元的種類和比例:對于由多種單體單元組成的商品,需列明各單體單元的種類和比例。 (4)級別:根據(jù)商品的品質(zhì)、規(guī)格等,填寫相應(yīng)的級別。

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快賬用戶4910 追問 2025-07-21 14:28

問了2個問題

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:31

同學(xué),你好
你這個部分貿(mào)易商品,是你買進(jìn)賣出嗎?

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快賬用戶4910 追問 2025-07-21 14:45

是的買進(jìn)賣出的,申報要素有什么注意的地方

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:48

同學(xué),你好
申報要素有什么注意的地方
沒有,正常填寫就行

買進(jìn)賣出的,要視同內(nèi)銷

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花生粕屬于單一大宗飼料,在國內(nèi)流通環(huán)節(jié)免征增值稅。 在填寫申報表時,將免稅的銷售額填寫在增值稅申報表附表一的第18行“貨物及加工修理修配勞務(wù)”或第19行“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”的第三列“開具其他發(fā)票”中。 同時,需要填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》,在申報表的第二部分“免稅項目”中,先在第9欄下拉菜單中選擇免稅性質(zhì)代碼及名稱(例如選擇與單一大宗飼料相關(guān)的免稅代碼)。然后在第9欄第1列“免征增值稅項目銷售額”中填寫免稅銷售額,數(shù)據(jù)要與附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額一致,在第9欄第5列“免稅額”中填寫免稅額(必須填寫)。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于分?jǐn)偛坏玫挚圻M(jìn)項稅額時免稅項目銷售額如何確定問題的批復(fù)》(國稅函〔1997〕529 號)規(guī)定,納稅人在計算不得抵扣進(jìn)項稅額時,對其取得的銷售免稅貨物的銷售收入和經(jīng)營非應(yīng)稅項目的營業(yè)收入額,不得進(jìn)行不含稅收入的換算。即免征增值稅銷售收入,不得進(jìn)行不含稅收入的換算,免征增值稅的增值稅申報表與利潤表收入填報是一致的。 另外,由于你公司是一般納稅人,購入花生粕時取得的是免稅普票,不能抵扣進(jìn)項稅額。但如果之前有將購入花生粕的進(jìn)項稅額計入了成本,在確定該批花生粕用于免稅銷售后,需將對應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。具體的會計分錄為: 借:原材料(或庫存商品等科目) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-07-08
沒有沖突,就不享受的了
2023-10-17
同學(xué)你好 這個可以的哦
2021-09-09
你這里直接按照出口的總金額去填寫那個退稅部分的金額啊,然后后面你會收匯,收完的話就對上了不影響。
2022-10-08
同學(xué)你好,要填寫在國內(nèi)購進(jìn)免稅原材料價格這一欄里面的。
2022-10-16
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