你好,這個(gè)申報(bào)沒(méi)什么影響。不過(guò)以后可能稅務(wù)局會(huì)要核實(shí)。
老師,公司6月份購(gòu)進(jìn)一批貨物,沒(méi)有取得票,當(dāng)月就銷售出去并開(kāi)了銷售發(fā)票?,F(xiàn)在供應(yīng)商準(zhǔn)備從一個(gè)9月新成立的公司補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給我公司,可以嗎?
供應(yīng)商4月開(kāi)了張采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額比較大,一直沒(méi)有認(rèn)證,這有影響嗎?采購(gòu)商品也沒(méi)有銷售出去,能年底再認(rèn)證嗎
1、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)兼營(yíng)零售業(yè)務(wù),所銷售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當(dāng)月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批商品,取得普通發(fā)票注明價(jià)款為18.54萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)一批商品,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價(jià)33.9萬(wàn)元,增值稅率13%。 (3)購(gòu)入一輛運(yùn)輸用卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額1.95萬(wàn)元,已投入運(yùn)營(yíng)。 (4)當(dāng)月批發(fā)銷售商品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額80萬(wàn)元;零售商品取得含稅銷售額33.9萬(wàn)元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件,實(shí)際取得含稅銷售額14.9萬(wàn)元(已抵舊商品價(jià)每件50元);采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額20萬(wàn)元,給予折扣10%,開(kāi)具發(fā)票時(shí)銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當(dāng)月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨(dú)記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專用發(fā)票在當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證。 要求:1. 計(jì)算該商貿(mào)公司5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 2. 對(duì)以上業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)兼營(yíng)零售業(yè)務(wù),所銷售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當(dāng)月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批商品,取得普通發(fā)票注明價(jià)款為18.54萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)一批商品,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價(jià)33.9萬(wàn)元,增值稅率13%。 (3)購(gòu)入一輛運(yùn)輸用卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額1.95萬(wàn)元,已投入運(yùn)營(yíng)。 (4)當(dāng)月批發(fā)銷售商品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額80萬(wàn)元;零售商品取得含稅銷售額33.9萬(wàn)元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件,實(shí)際取得含稅銷售額14.9萬(wàn)元(已抵舊商品價(jià)每件50元);采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額20萬(wàn)元,給予折扣10%,開(kāi)具發(fā)票時(shí)銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當(dāng)月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨(dú)記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專用發(fā)票在當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證。 要求:1. 計(jì)算該商貿(mào)公司5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 2. 對(duì)以上業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
五、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年4月銷售商品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額為100萬(wàn)元, 增值稅稅率為13%,銷售成本為70萬(wàn)元;銷售免稅商品一批開(kāi)具增值稅發(fā)票金額為10萬(wàn)元;進(jìn)口商品一 批,支付貨款30萬(wàn)元,關(guān)稅3萬(wàn)元,增值稅4.29萬(wàn)元,支付進(jìn)口清關(guān)費(fèi)及運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元,并取得增值稅專用發(fā) 票;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,稅率13%,并支付貨款20萬(wàn)元;該企業(yè)期初有留抵進(jìn)項(xiàng) 稅額15萬(wàn)元。 要求(寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程) 1、計(jì)算當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額;2、計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;3計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅
使用個(gè)人車輛辦事,可以報(bào)銷油費(fèi),過(guò)路費(fèi)嗎
我們A公司與B公司簽訂一份裝修合同,到銀行貸款,銀行把錢(qián)打給了B公司,B公司以什么名義或方式把錢(qián)對(duì)公打給A呢?A怎么能合理套出這筆貸款
老師,公司3-6月工資至今發(fā)放3月6月工資,需要扣個(gè)稅,可申報(bào)時(shí)未超累計(jì)扣除所有工資表扣了個(gè)稅,個(gè)稅客戶端未交這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)沒(méi)有印制稅務(wù)局的章,可以用嗎?是不是都得有稅務(wù)的章?
最近在代賬公司接了零申報(bào)兼職工作,他要我理個(gè)申報(bào)流程給他,麻煩老師這邊提供一份我呢
有個(gè)政策好像是購(gòu)買(mǎi)個(gè)人產(chǎn)品500元或以下的,可以用收據(jù)入賬是嗎?
老師 就是辦公室裝修長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 我按照什么標(biāo)準(zhǔn)攤消合適呢
你好老師,對(duì)方個(gè)體戶對(duì)公打款到私戶,然后公司開(kāi)票,到時(shí)候做現(xiàn)金收入,這個(gè)有額度的限制風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,合同專用章上面也有數(shù)字的嗎?沒(méi)有數(shù)字是不是沒(méi)有備案過(guò)的
老師,建筑企業(yè)異地預(yù)繳,是交哪些稅款?一般納稅人1%.小規(guī)模3%嗎