那個是按租賃合同交印花稅。計入管理費用科目
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協(xié)議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師,您好 我想問一下,汽車店是2020年12月辦理營業(yè)執(zhí)照,2021年3月變更為一般納稅人,這段時間法人有從個人戶打入注冊汽車店公司投資款,還有汽車店發(fā)生的裝修合同,購買辦公家具,空調的合同,等,那么3月份申報印花稅是零申報還是要按照全部合同金額的合計×5‰計算呢?
老師,您好!我是新手,剛入職了一個會計工作,我們老板是個體工商戶,后面又開了六家店(用的不同的人注冊的個體工商戶),但資金什么都是他一個人的。因為發(fā)展需要,有一些要投標的項目必須要用大公司去投標,后來就注冊了一個500萬的一般納稅人公司,以前這邊沒有會計,只有一個外賬報稅的,現(xiàn)在老板請我來做專職,像這種情況全盤帳要怎么做?是以連鎖店的哪種方式還是每個店獨立核算獨立報稅,不去管那個一般納稅人的帳?而且老板還需要兩套帳,我該怎么做?
老師你好,我們是做貿易的一般納稅人公司,用的是小企業(yè)會計準則。我們因為一個大客戶花了招待費用,然后拿了合作的合同,這個能計入 合同取得成本 這個科目嗎?用小企業(yè)會計準則有這個科目嗎?
由于老板需要開展新項目租用新場地,用他為法人的一家一般納稅人企業(yè)代為進行新場地投標,所以現(xiàn)在與對方簽訂合同,支付租金,接收發(fā)票的都是這家企業(yè),這筆業(yè)務應該如何做賬或處理,收到的發(fā)票(專票)應該如何處理?這個項目跟公司從本質上沒有關系,只是借由了公司的名頭簽合同,交租金,相對應的也由公司接收發(fā)票,場地是新公司的,要單獨成立公司,但是由于新公司沒有資格參與投標,所以用了這家公司。現(xiàn)在對方只認投標公司,所以只與這家公司簽合同。
我有中級,面試一個出納都不用我,因為我不會使用poss機,出納要會用Poss機,真搞笑
老師,付了6000元的做標書保證金 最后退回4000元,開回來2000元的發(fā)票,這個過程怎么寫分錄
請問老師,今年3月開出的普票,7月客戶要求開退票,可以嗎
請問老師,這個題的B選項的解析那段話不太理解,麻煩詳細解釋一下
老師,我要去面試一家制造業(yè)企業(yè)的會計,我需要了解哪些信息呢
老師,牙科診所進貨了10個80元牙冠,送了一1套工具盒,這是一張進項發(fā)票,怎么做分錄?現(xiàn)金付款了,我們要是銷售5個1007元牙冠,送客戶1套工具盒,怎么做分錄?帶數(shù)據(jù)
25年中級會計股份支付會考嗎
2024年賣出商品給商家,商家后面不要退貨回來,寄賣在這,2025年賣出會計分錄應該怎么做
老師,我們單位是一家小規(guī)模企業(yè),當月的業(yè)務正好是下個月開發(fā)票,客戶也是在下個月結算款,當月的收入雖然未開票,也在當季度按 未開票收入申報了增值稅了,所以我在下個季度申報的時候就把上個季度的最后一個月發(fā)票金額減掉了,可是提示比對異常,老師這樣的情況,我應該怎么辦呢?謝謝您
老師您好,我是個人2022年考取中級會計師,現(xiàn)在由于不讓個人代理會計業(yè)務。如果自己成立會計師事務所,我手下必須得有。兩個人具備資質證明的,一共得是三個人對吧。還得有營業(yè)場所
老師,不太理解為什么是租賃合同,還有為什么計入管理費用?
采購合同是交買賣合同印花稅。那個消防日常的費用計入管理費用-安全生產(chǎn)費用