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你好老師個體戶經營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會計分錄

2025-07-21 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-21 08:30

你好,這個你要盤點現(xiàn)有數(shù)據,不只是現(xiàn)金和銀行,你拿一個空白的資產負債表,然后按照上面的科目一個個去盤點。 盤點之后把金額填上去,最后的差額計入利潤分配未分配利潤。這樣做成一個平衡的資產負債表作為期初數(shù)。

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快賬用戶4244 追問 2025-07-21 08:40

你好老師這是出納手里給的數(shù)據以前的咱不管只是那現(xiàn)在的數(shù)據往后的對上 現(xiàn)在的數(shù)據會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-21 08:41

你好,那你可以先借銀行存款,現(xiàn)金,貸其他應付款-老板。

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快賬用戶4244 追問 2025-07-21 09:07

你好老師 這個就是時間有的數(shù)據 能這樣記借銀行存款 貸財務費用-結余金或借銀行存款 貸本年利潤- 未分配利潤那個更合適一點個體戶經營超市的

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齊紅老師 解答 2025-07-21 09:08

你好,可以的??梢赃@樣寫。

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快賬用戶4244 追問 2025-07-21 09:13

你好老師那個更合適一點1是2

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齊紅老師 解答 2025-07-21 09:14

你好,你如果是錄入期初,建議你用第二個。

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快賬用戶4244 追問 2025-07-21 09:38

你好老師 備用金會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-21 09:38

你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務 提取備用金嗎

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快賬用戶4244 追問 2025-07-21 14:30

你好老師就是給出納手里留的現(xiàn)金等待付款等項

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:31

你好,這個你之前沒有做賬,現(xiàn)在做期初的話 借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款-老板

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快賬用戶4244 追問 2025-07-21 14:39

你好老師這個備用金在出納手里呢應該是 借庫存現(xiàn)金 貸是什么?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:40

你好,貸方是其他應付款-老板。 相當于老板投入的

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快賬用戶4244 追問 2025-07-21 14:49

你好老師利潤分配-未分配利潤是一個一級一個二級科目嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:49

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶4244 追問 2025-07-21 15:06

你好老師這個備用金是人出納應急零星支出的應該記借庫存現(xiàn)金 貸其他應收款-出納是嗎 我怎么也拿不過來這個意思呢

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齊紅老師 解答 2025-07-21 15:07

你好,所以我一開始問你這個錢是怎么來的? 如果你是企業(yè)中間起賬,就當做是公司借老板的。計入其他應付款。

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你好,這個你要盤點現(xiàn)有數(shù)據,不只是現(xiàn)金和銀行,你拿一個空白的資產負債表,然后按照上面的科目一個個去盤點。 盤點之后把金額填上去,最后的差額計入利潤分配未分配利潤。這樣做成一個平衡的資產負債表作為期初數(shù)。
2025-07-21
您好,除了這個還有其他數(shù)據嗎?
2025-07-20
您好,這個庫存余額,和銀行存款能對上嗎
2025-07-12
您好,盤點資產:對庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨和固定資產進行盤點,還有負債這些往來,以這些數(shù)據作為期初數(shù),以后發(fā)生業(yè)務就做賬
2025-07-08
您好 借:銀行存款 貸:預付賬款-業(yè)主
2020-11-13
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