你好,這個你要盤點現(xiàn)有數(shù)據,不只是現(xiàn)金和銀行,你拿一個空白的資產負債表,然后按照上面的科目一個個去盤點。 盤點之后把金額填上去,最后的差額計入利潤分配未分配利潤。這樣做成一個平衡的資產負債表作為期初數(shù)。
老師,您好,我想咨詢下,我剛做這間超市會計,然后這家店之前都沒有記賬,庫存也沒盤點,初期金額也沒有,現(xiàn)在接手應該怎么做?每月流水120萬左右
老師您好業(yè)主幾年以前交的預付款,現(xiàn)在業(yè)主房子貸款需要公司出具預付款存入銀行的手續(xù),上個會計啥手續(xù)都沒有了,老板讓在公司賬戶里取出現(xiàn)金然后用業(yè)主的名字存入銀行,會計分錄怎么做1、取出現(xiàn)金借:現(xiàn)金貸:銀行存款 接下來怎么做
小規(guī)模納稅人注冊資金實際繳納200萬,老板這幾年都是自己報稅,沒做帳。沒有在報表體現(xiàn)這個200萬的注冊資本。所有報表都是0申報,現(xiàn)在從新接手這個公司賬務,文文老師說可以從新做賬,把注冊 資本加上去,那初始銀行存款有200萬,但是現(xiàn)在已經沒錢了,老板又不能提供銀行流水。那這個200萬怎么處理
我是出納,8月份入職的,之前都是法人自己做日記賬,6月份對公賬戶轉出一筆10萬到法人賬上做為支付房租費用,銀行日記賬應該做支出10萬,現(xiàn)金日記賬做收入10萬,當時銀行賬做了支出10萬,現(xiàn)金賬沒有做收入 原來是沒有做出余額的,所以做錯了也不知道,我這個月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在不知道怎么做
老師,你好,我想問一下前面會計寫的暫估,我現(xiàn)在新接手了,需要怎么做?前會計的分錄是,借:主營業(yè)務成本20萬貸:應付賬款-暫估20萬,我接手了,只收到1.8萬的成本發(fā)票,應該怎么處理這個暫估科目?
老師,公司多扣了職工的個稅,應交個人所得稅這個科目下有借方余額,但是職工離職了,也沒法返還了,怎么記賬呢?
材料采購期末是要結轉的嘛?我們公司每個月的期末余額都0
一次性支付五個月的房租后面怎么攤銷
股權轉讓,稅率是多少,
老師好,當季度的印花稅和所得稅忘記計提了,而且已經申報了,可以在次月計提么?
對公賬戶里面沒錢,法人和股東往對公賬戶轉錢,需要備注什么
老師,請問出口退稅一般什么時候做退稅勾選?抵扣勾選和退稅勾選當月一起做有沒有沖突?
我們是銷售石材(碎石、碾砂)的企業(yè),稅務局說我們的銷售半徑大于合理值,要求我們寫說明,請問怎么寫呢
我們是建筑公司,別人掛靠我們公司,我們收取管理費,稅費等。我們公司一年增值稅稅負率才一個點不到!今天老板說以后想讓公司少交點稅,意思比如收取合作方1萬的稅費,我們給稅務局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅定,要多開些進項票來抵銷項。實現(xiàn)給稅務局少交稅!老師,我應該怎么辦
郭老師,問一下,應付賬款借方有余額,我應該怎么去調整,其實這個余額已經是0了,但這外帳里還掛著
你好老師這是出納手里給的數(shù)據以前的咱不管只是那現(xiàn)在的數(shù)據往后的對上 現(xiàn)在的數(shù)據會計分錄怎么做
你好,那你可以先借銀行存款,現(xiàn)金,貸其他應付款-老板。
你好老師 這個就是時間有的數(shù)據 能這樣記借銀行存款 貸財務費用-結余金或借銀行存款 貸本年利潤- 未分配利潤那個更合適一點個體戶經營超市的
你好,可以的??梢赃@樣寫。
你好老師那個更合適一點1是2
你好,你如果是錄入期初,建議你用第二個。
你好老師 備用金會計分錄怎么做
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務 提取備用金嗎
你好老師就是給出納手里留的現(xiàn)金等待付款等項
你好,這個你之前沒有做賬,現(xiàn)在做期初的話 借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款-老板
你好老師這個備用金在出納手里呢應該是 借庫存現(xiàn)金 貸是什么?
你好,貸方是其他應付款-老板。 相當于老板投入的
你好老師利潤分配-未分配利潤是一個一級一個二級科目嗎
你好,是的,就是這樣了。
你好老師這個備用金是人出納應急零星支出的應該記借庫存現(xiàn)金 貸其他應收款-出納是嗎 我怎么也拿不過來這個意思呢
你好,所以我一開始問你這個錢是怎么來的? 如果你是企業(yè)中間起賬,就當做是公司借老板的。計入其他應付款。