下午好親!會承擔(dān)附加稅和印花費(fèi)用
這是新公司,5月5號稅務(wù)報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進(jìn)項發(fā)票,1張是管理費(fèi)進(jìn)項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進(jìn)項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進(jìn)項稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個數(shù)。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進(jìn)項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
麗云汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的進(jìn)項稅額為5100元。該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1.以交款提貨方式銷售給某汽車銷售公司A型小汽車10輛,每輛不含稅售價150000元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額1500000元,價稅款全部收訖存入銀行。2.某單位逾期未退還包裝物,轉(zhuǎn)銷押金40000元。3.當(dāng)月購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600000元、稅額78000元;支付購進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額20000元、稅額1800元;支付裝卸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額3000元、稅額180元。4.企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額60000元、稅額7800元。5.企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方,收回價款40000元,增值稅稅額5200元。6.企業(yè)將購進(jìn)的鋼材轉(zhuǎn)用于企業(yè)職工集體福利。該材料成本為520000元,進(jìn)項稅額67600元。7.當(dāng)月因管理不善,發(fā)生意外事故損失庫存原材料金額350000元,經(jīng)批準(zhǔn)計入營業(yè)外支出。要求:1、逐筆計算增值稅銷項稅額、進(jìn)項稅額
老師 我咨詢一個問題,我們公司銷售收入1000萬元,銷售稅1000*13%=130萬元 取得進(jìn)項發(fā)票600萬,進(jìn)項稅額600*13%=78萬元,是不是應(yīng)交增值稅=130-78=52萬元,如果成本為80萬,是不是應(yīng)交繳納企業(yè)所得稅1000-800=200萬元, 200*25%=50萬元,這樣理解可以嗎 可以忽略稅金及附加不算,這樣計算對嗎
老師,可以解釋下為什么幾個公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項去抵掉了虛開出去的銷項?
老師,可以解釋下為什么幾個公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項去抵掉了虛開出去的銷項?
老師,只買社保,沒有工資的人員,社保個人部分公司也承擔(dān),怎么做賬
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經(jīng)過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級,二級,三級。請問怎么核算成本?
老師,請問企業(yè)匯算清繳報表需要調(diào)整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點(diǎn),還是自己編制
這個題目的答案不對吧?2024年計折舊是不是分兩個階段,2024年1月至11月為一個階段,2024年12月為另一個階段
老師,個體戶逾期申報了會被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
老師 怎么理解呢
您這個金額計算正確嗎親,銷項和進(jìn)項都是26093.23,應(yīng)納增值稅為0,所以沒有附加稅了
恩恩 謝謝老師
不客氣親!祝您周末愉快!