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郭老師,我們的出口退稅,要怎么轉(zhuǎn),比如這個(gè)月銷項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn),留抵20萬(wàn),我要退15萬(wàn),要怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)

2025-07-18 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-18 16:47

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅15 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30

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快賬用戶7281 追問(wèn) 2025-07-18 19:13

如果未交增值稅有借方5000,進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月有8000,當(dāng)月申請(qǐng)退稅1萬(wàn),我這個(gè)月和下個(gè)月這個(gè)分錄又怎么入,辛苦郭老師,有空再回

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齊紅老師 解答 2025-07-18 19:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅1萬(wàn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8000, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2000 都在這個(gè)月

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快賬用戶7281 追問(wèn) 2025-07-18 19:25

我不用轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用未交增值稅補(bǔ)平差額可以嗎,就做第一個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2025-07-18 19:27

可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅改成未交增值稅

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快賬用戶7281 追問(wèn) 2025-07-18 20:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-18 21:04

不用客氣,工作愉快

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅15 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30
2025-07-18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-03-02
你好!稍等,我看一下
2024-03-14
是按當(dāng)月銷售額比例轉(zhuǎn)出不抵扣稅進(jìn)項(xiàng)稅額=25*20/(30%2B20)
2022-05-18
1.沖銷10月的出口退稅應(yīng)收款: 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 15萬(wàn) 1.根據(jù)11月增值稅申報(bào)表中的期末留抵稅額,確認(rèn)應(yīng)退稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 12萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款-出口退稅 12萬(wàn)
2023-12-19
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