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一般納稅人公司,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡易征收項(xiàng)目,報(bào)稅時(shí)已經(jīng)把那部分稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢

2025-07-18 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-18 14:58

I你好,這個(gè)是什么時(shí)候的? 是本年的還是去年的?

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快賬用戶1869 追問 2025-07-18 15:00

老師好,是前年的

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齊紅老師 解答 2025-07-18 15:02

你好,這個(gè)你補(bǔ)交的時(shí)候,也是更正了前年的申報(bào)是嗎 還是按現(xiàn)在的申報(bào)表日期

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快賬用戶1869 追問 2025-07-18 15:04

老師好,沒有更正前年的報(bào)表,只是在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月把前面不應(yīng)該抵扣的發(fā)票稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-07-18 15:05

你好,那就直接做到這個(gè)月就好了,你是幾月付的。

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快賬用戶1869 追問 2025-07-18 15:10

老師好,是24年4月做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在在補(bǔ)那會的賬,老師,具體轉(zhuǎn)出以后賬咋做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-18 15:15

你好,你付款也是24年4月付的嗎? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你當(dāng)時(shí)做了憑證了? 這個(gè)事情是這樣,要確認(rèn)一下,你24年4月轉(zhuǎn)出,應(yīng)該那時(shí)候就已經(jīng)做過賬了,除非你是現(xiàn)在更正申報(bào)24年4月的報(bào)表,更正的時(shí)候做轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-07-18 15:15

要看具體是什么情況。

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快賬用戶1869 追問 2025-07-18 15:22

老師好,是2023年5月抵扣的那幾張發(fā)票,稅額總共28908.92元,2024年4月發(fā)現(xiàn)這幾張發(fā)票是簡易征收項(xiàng)目的,就在24年4月報(bào)24年3月稅的時(shí)候勾選了34358.92進(jìn)項(xiàng)稅,把28908.92做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也沒有補(bǔ)稅,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的這筆具體賬咋做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-18 15:25

你好,這個(gè)一般是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 不過你現(xiàn)在做的話,你可以用以前年度損益調(diào)整或者進(jìn)入。庫存商品之類的要看具體的你的藍(lán)字發(fā)票是怎么做的?

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快賬用戶1869 追問 2025-07-18 15:36

老師好,我做的: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34358.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額34358.92 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:工程施工-某項(xiàng)目28908.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出28908.92 老師,這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-18 15:37

你好可以的,操作沒問題。

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I你好,這個(gè)是什么時(shí)候的? 是本年的還是去年的?
2025-07-18
可以的,可以這么做的。
2023-12-05
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-04-03
你好;? 你是什么準(zhǔn)則的;我看看怎么來處理分錄的?
2022-08-30
你好,當(dāng)時(shí)留底的分錄怎么做的?
2022-04-11
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