I你好,這個(gè)是什么時(shí)候的? 是本年的還是去年的?
我們公司辦理了增值稅加計(jì)抵減,之前都會把留抵稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)中,現(xiàn)今做了一部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
老師你好,我是一個(gè)一般納稅人公司,但是公司承接的項(xiàng)目全部是簡易計(jì)稅,公司剛成立的時(shí)候有一部分費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)留底了,我現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫增值稅附表二里的17列簡易計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是23b其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填寫哪一列呢!
我公司小規(guī)模納稅人期間收到的專票,在20年變更為一般納稅人以后抵扣了,現(xiàn)在稅局要求將其進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅,附加稅,和滯納金,賬務(wù)處理?
這個(gè)月轉(zhuǎn)出去年進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣1500元,(屬于簡易征收,不能抵扣,當(dāng)時(shí)勾選錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了把他轉(zhuǎn)出來了),交了增值稅1500,還有增值稅附加,這個(gè)怎么做分錄
老師,我公司是一般納稅人,抵扣的一部分進(jìn)行發(fā)票不合格,現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理呢
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師好,是前年的
你好,這個(gè)你補(bǔ)交的時(shí)候,也是更正了前年的申報(bào)是嗎 還是按現(xiàn)在的申報(bào)表日期
老師好,沒有更正前年的報(bào)表,只是在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月把前面不應(yīng)該抵扣的發(fā)票稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,那就直接做到這個(gè)月就好了,你是幾月付的。
老師好,是24年4月做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在在補(bǔ)那會的賬,老師,具體轉(zhuǎn)出以后賬咋做呢
你好,你付款也是24年4月付的嗎? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你當(dāng)時(shí)做了憑證了? 這個(gè)事情是這樣,要確認(rèn)一下,你24年4月轉(zhuǎn)出,應(yīng)該那時(shí)候就已經(jīng)做過賬了,除非你是現(xiàn)在更正申報(bào)24年4月的報(bào)表,更正的時(shí)候做轉(zhuǎn)出
要看具體是什么情況。
老師好,是2023年5月抵扣的那幾張發(fā)票,稅額總共28908.92元,2024年4月發(fā)現(xiàn)這幾張發(fā)票是簡易征收項(xiàng)目的,就在24年4月報(bào)24年3月稅的時(shí)候勾選了34358.92進(jìn)項(xiàng)稅,把28908.92做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也沒有補(bǔ)稅,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的這筆具體賬咋做呢
你好,這個(gè)一般是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 不過你現(xiàn)在做的話,你可以用以前年度損益調(diào)整或者進(jìn)入。庫存商品之類的要看具體的你的藍(lán)字發(fā)票是怎么做的?
老師好,我做的: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34358.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額34358.92 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:工程施工-某項(xiàng)目28908.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出28908.92 老師,這樣做可以嗎
你好可以的,操作沒問題。