你好,可以的,做短期借款
老師,你好!請問:一家單位的股東先個人借款,籌集資金后向自己的公司增資。增資完成后,以個人名義向公司借款,還給先前借他款項的個人。這期間,股東這樣操作是否符合增資中稅務(wù)和工商的相關(guān)規(guī)定,增資行為是否合法?稅務(wù)局是否有權(quán)利對其他應(yīng)收款/股東借款的公司行為向股東收取借款利息并繳納相應(yīng)稅金~ 是否有相關(guān)案例或者相關(guān)條例進行借鑒。 麻煩老師了!謝謝~
公司有兩個老板,兩老板手里好幾家公司呢,我手里有6家,3家有社保工資業(yè)務(wù),3家沒有。3家有業(yè)務(wù)的,abc,其中a作為集團公司投資b和c,b有正常業(yè)務(wù)還是高新,a和c就掛3人工資。另外3家沒業(yè)務(wù),他們還不舍得注銷。開票肯定都是我一人開,所以開票人、審核人,收款人都分別是一樣的,因為目前我只知道風險在,并不知道怎么處理。有時候確實a或者c接活給b做。而且b給a和c都轉(zhuǎn)過錢。不過這種情況偶爾,不經(jīng)常。主要這3家都有工資社保公積金,ac各有3員工,但沒錢發(fā)工資、只能從b借。我應(yīng)該怎么和老板建議或者去談這個事情。
老師,我最近遇到了一個事,我在一家企業(yè)任職,然后要加負責另一家企業(yè)的會計,同一個老板的,這兩家企業(yè)無任何業(yè)務(wù)往來,都是獨立經(jīng)營的。然后我還沒變更財務(wù)負責人,因為預(yù)警有風險導致財務(wù)負責人無法變更,然后我問專管員為什么會這樣,她就說是不是有收入少申報或者有稅少交了,我說沒有,她問我是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)會計,我說不是,我一開始以為關(guān)聯(lián)企業(yè)是上下游企業(yè),理解錯開,同個股東也屬于關(guān)聯(lián)企業(yè),我就說了不是。麻煩老師指點指點
我現(xiàn)在手上有好幾家小公司,工作地點在杭州,其中一家注冊地浙江金華海寧,而且之前財務(wù)未0申報被列為高風險企業(yè),然后我現(xiàn)在是這家單位的辦稅人財務(wù),請問這個注冊地和實際辦公地點不一致有我的責任嗎?之前和法人弟弟說過,但是還沒在這邊找到地址
老師好,問一下,1.A公司100萬資金借給沒有業(yè)務(wù)關(guān)系的B公司,收取12%年化利益,借款一年,但B公司經(jīng)營出現(xiàn)危機,最終無力償還。2.A公司同時將100萬資金借給關(guān)聯(lián)公司C,未取得利息,最終C公司破產(chǎn),借款無法償還,上述兩項是否可以稅前扣除?(第二種情況屬不屬于企業(yè)的經(jīng)營活動)
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個