你好 這個一般是企業(yè)的法人的責任 跟辦稅人沒關系的 你沒責任的 不要擔心的哈
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報有問題,但是這個屬期增值稅申報表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應該如何操作才能去進行增值稅更正申報呢?
修理修配勞務開怎么開票呢
老師好,公司不在營業(yè),個稅系統(tǒng)里沒有員工,個稅還用報嗎
給工人交的工傷險可以計入管理費用?有風險?
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計入借:管理費用一社保費,貨應付職工薪酬一社保費?
去年的報關單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦
好的,謝謝老師
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還有一個問題,老師,老板都是一個的2家公司,有時候簽合同簽到了另一家B,收到的款項也是到這一家B,然后老板總是把錢轉到A公司,我們是小規(guī)模影視公司現(xiàn)在A公司借的B公司其他應付款有30多萬了,我記的其他應付款。同一個老板,但是明面上的法人不是同一個,我也不知道誰是老板。其他應付款太大的話有我的責任嗎?而且以后有錢也肯定會轉,還不還就不清楚了應該不會的。我應該怎么做了,老板非要轉的
你好? 你先掛賬的哈? 跟老板說最好是不轉的? 這個只要稅后收入 掛賬金額大沒關系的
老師是讓我掛在其他應付款嗎?老板非要轉的我不知道怎么說。然后這個是稅后收入是什么意思了老師
你好? 就是這個錢只要不涉及偷稅漏稅 掛賬是沒關系的? 只是跟老板說清楚 最好是不要轉的
他這樣轉過來不想還不就是偷稅漏稅啊
把收入借出去到其他地方就不用繳稅嗎?所得稅
到底是交增值稅劃算還是交所得稅劃算了?
你好,如果是掛賬跟繳稅關系不大羅
但是也要看具體的企業(yè)賬務情況的
現(xiàn)在的情況是老板想把A公司作為支出賬戶,B公司收到的錢轉到A 公司,用來做成本費用支出。老師的意思是這28萬先掛在其他應付款借款上面,最差的結果就是被查到了再交增值稅嗎?查到了會不會有會計的責任了?出納和會計都是我一個人
你好? 不會的呀? 你這個是金額不大的呀? 別想那么多的哈
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