你好,這個是開零稅率的。
我們是生產(chǎn)企業(yè),出口貨物,客戶要自己報關(guān),我們還能出口退稅嗎?發(fā)票還能開0稅率嗎?
請問出口的產(chǎn)品增值稅征稅率13%,增值稅退稅率13%,開發(fā)票稅率是選免稅還是0稅率?
一家有出口退稅業(yè)務(wù)的賬,HS編碼系統(tǒng)里顯示出口退稅率是13%,假如我們出口貨物發(fā)票單價是100元,那么供應(yīng)商開具給我們的銷項票單價也是100元嗎?
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計算增值稅的稅負(fù)呢?
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計算增值稅的稅負(fù)呢?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
不過在實(shí)際操作中老師也見過有的稅務(wù)局要求開免