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老師我從10月份開始做賬,銀行9月末余額,用待處理財(cái)產(chǎn)損益可以嗎 這個科目放到哪個一級科目下面 謝謝

2025-07-18 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-18 10:34

您好,銀行余額,為什么用待處理財(cái)產(chǎn)損益

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快賬用戶6940 追問 2025-07-18 11:40

從10月份開始做賬,9月份銀行有余額

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齊紅老師 解答 2025-07-18 11:41

9月的銀行賬沒有做嗎?

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快賬用戶6940 追問 2025-07-18 11:46

沒有原來是個體

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齊紅老師 解答 2025-07-18 11:57

這個余額大嗎,可以計(jì)入其他應(yīng)付款或未分配里面

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您好,銀行余額,為什么用待處理財(cái)產(chǎn)損益
2025-07-18
你好,可以的,可以按你說的先做。
2025-07-18
你好,這個是利潤分配的二級科目用了以前年度損益調(diào)整是不是
2024-07-19
同學(xué)你好 很高興為你解答 調(diào)整4月的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù) 期末報(bào)表生成的過程中自然調(diào)整了
2021-07-13
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對賬單問清原因,補(bǔ)一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應(yīng)付款做個平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實(shí)際發(fā)生做一個憑證并計(jì)稅,在十一月申報(bào)完整。
2022-11-27
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