您好,就像跟上任財務交接一樣的,會計交接:原始會計賬簿、 賬套資料、電子稅務局更改財務負責人、最后一期報表打印簽字, 雙方簽字會計移交清單等,并進行當面核對。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對所移交會計資料的合法性、真實性負責。 交接時間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負,應付職工薪酬余額不在借方,其他往來余額一下是看不出來的,要以后每月對賬時才能發(fā)現(xiàn)不對去查賬。 看期末科目余額表,核對上期科目余額表的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng),勾選系統(tǒng)是否一致,銀行存款和日記賬余額是否一致,工資是否申報正確(應付工資的貸方累計是 自然人電子稅務局(扣繳端) 的工資收入申報數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)模塊是否計提折舊正確,還要各個企業(yè)的系統(tǒng)賬戶和密碼,交接后沒有問題馬上更改密碼。
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內(nèi)銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
好的,謝謝,對方說沒有賬套了,得下周才能導出來,我讓他把申報的財務報表電子版發(fā)給我,他說電子稅務局系統(tǒng)里有,我想問下這個報表在哪里可以查看到
您好。報表是能查到的(下圖),賬套要導過來,
謝謝老師,方便?
您好,請您原諒,學堂只允許平臺答疑,查到會被開除的
理解,我只是想解決眼前的補報稅問題
您好,報稅的話,交接之前的申報是代賬公司申報的,接賬后,咱根據(jù) 業(yè)務做分錄,這樣就有報表數(shù)據(jù)可 以申報了嘛 電子稅務局的申報都是根據(jù)自己的報表數(shù)據(jù)來申報的
第幾個呢老師
我是不是看4月份他們提交的報表就可以了
我找到了,謝謝老師
哦哦,那了,現(xiàn)在是7月18號,2季度的所得稅,報表 ,增值稅也是都申報好了的哦,
我要申報的財務報表也是這三個表嗎?資產(chǎn)負債表,利潤表 現(xiàn)金流量表
我的沒有呢?昨天補申報了增值稅,另外財務報表和所得稅還沒報,我們這里系統(tǒng)可以補申報,我打12366問,也說補申報就可以,不用去柜臺
所以我才著急處理這個問題,來不及學會,也是就6筆,我才想自己處理一下,有考慮注銷,但也得把這個漏的補上
您好,是可以補申報,但有稅款的話,要交滯納金的 這6筆是什么業(yè)務,您文字表述一下,我來寫分錄,不能光看流水的,要知道業(yè)務