你好,這個(gè)計(jì)入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款肯定更好了。
老師,我問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款專(zhuān)款專(zhuān)用,買(mǎi)了一套設(shè)備,用于研究開(kāi)發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備付錢(qián)、收到對(duì)方給我們開(kāi)的票應(yīng)分別怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
#提問(wèn)#老師,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,是這樣的,科技廳支付一部分專(zhuān)項(xiàng)資金,我們自己出一部分自籌資金,這個(gè)項(xiàng)目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶(hù),有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入么?這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用我怎么做賬,全部計(jì)入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說(shuō)我專(zhuān)項(xiàng)資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
各位老師救救孩子吧,我公司之前開(kāi)展了一個(gè)研發(fā)的項(xiàng)目,然后從另外一個(gè)公司請(qǐng)了技術(shù)服務(wù)咨詢(xún),對(duì)方說(shuō)開(kāi)票開(kāi)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi),款項(xiàng)我支付給了對(duì)方,未收票,是計(jì)入借預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出,貸:應(yīng)付或預(yù)付?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請(qǐng)教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說(shuō)是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營(yíng)模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入。中途21年3月有請(qǐng)人重新開(kāi)賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來(lái)申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專(zhuān)項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來(lái)會(huì)計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來(lái)計(jì)入專(zhuān)項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì),對(duì)公司股東有沒(méi)影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請(qǐng)問(wèn)對(duì)不對(duì)。感謝!
老師:您好,麻煩咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題;我公司再銀行貸款4000萬(wàn)元;收到貸款利息專(zhuān)票;(不含稅價(jià)款177358.49元,稅額10641.51元;價(jià)稅合計(jì)188000元)做賬的時(shí)候稅額要不要單獨(dú)做,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10641.51元;因?yàn)閱挝簧婕案咝录夹g(shù)企業(yè),是一般納稅人,用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則!這個(gè)貸款利息,我做進(jìn)項(xiàng)稅是2020年1月份做的憑證,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了,說(shuō)讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。做納稅申報(bào)表更正!麻煩問(wèn)一下老師賬務(wù)處理怎么做?
老師,股東有股份但是沒(méi)有實(shí)際投資份額,轉(zhuǎn)讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問(wèn)您一下,如果說(shuō)員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細(xì)的說(shuō)一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個(gè),生產(chǎn)出有155個(gè)是良品,5個(gè)不良品。然后把5個(gè)不良品返修好,這返修工時(shí)算生產(chǎn)工時(shí)嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時(shí)的章程股權(quán)認(rèn)繳比例50:50,實(shí)繳是按62.5:37.5轉(zhuǎn)入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)娜绾尾僮鳎ㄐ∫?guī)模納稅人,季度申報(bào)的)
老師 會(huì)計(jì)主管擔(dān)任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)什么?
一家企業(yè)進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣(mài)牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,牛和牛糞分?jǐn)偙壤话闶嵌嗌伲磕囊粋€(gè)比重大一些?
給國(guó)外供應(yīng)商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那里頁(yè)面,什么時(shí)候顯示出來(lái)呀?國(guó)內(nèi)公司承擔(dān)的稅費(fèi),所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開(kāi)票價(jià)為20萬(wàn)的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶(hù)讓開(kāi)票,只加3個(gè)點(diǎn),這樣夠嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷(xiāo)售么
你好老師,說(shuō)記入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)是凈額法,稅務(wù)局要調(diào)整的,
你好,其實(shí)這種補(bǔ)貼是不是要交稅?要看稅務(wù)局的要求。
跟你是不是計(jì)入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款關(guān)系不大。
你好老師,我做支出時(shí),借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款做完了,自籌資金我做到成本里面了,最后驗(yàn)收失敗或者成功后再轉(zhuǎn)出來(lái),這樣對(duì)不對(duì)?
你好,這樣做沒(méi)問(wèn)題。
你好老師,要是失敗了做營(yíng)業(yè)外支出,成功了做無(wú)形資產(chǎn)某某項(xiàng)目?
你好,失敗了也可以做費(fèi)用。 成功了可以做無(wú)形資產(chǎn)。
你好老師,要是失敗了,借生產(chǎn)成本某某項(xiàng)目,貸管理費(fèi)用研發(fā)支出,這樣對(duì)不對(duì)?
你好,這個(gè)不對(duì)。寫(xiě)反了
你好老師,就是的寫(xiě)反了,反過(guò)來(lái)寫(xiě)就合適了,要是成功了無(wú)形資產(chǎn)就做自籌資金的金額是不是,專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款已經(jīng)支付了?
你好,他這個(gè)相當(dāng)于一種補(bǔ)貼,最終是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
就是說(shuō)政府的這一部分
你好老師,政府的這一部分,研發(fā)中直接做借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款,專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款沒(méi)有了,怎么做營(yíng)業(yè)外收入?
你好,你最后形成無(wú)形資產(chǎn)的時(shí)候,對(duì)于政府補(bǔ)助的這一部分是需要作為營(yíng)業(yè)外收入的。
比如做一個(gè)無(wú)形資產(chǎn),你們投入了5萬(wàn)。政府補(bǔ)助了10萬(wàn),那么這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值是15萬(wàn)。
你好老師,要是成功了做無(wú)形資產(chǎn)的分錄怎么做?失敗了就不用做營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,失敗了政府這部分也是營(yíng)業(yè)外收入。
你好老師,我把我做的分錄給你說(shuō)一下,你指導(dǎo)一下看哪里不對(duì),收到政府補(bǔ)貼,借銀行存款貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款某某項(xiàng)目,研發(fā)中支出時(shí)借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款某某貸銀行存款,自籌資金是借成本成本某某項(xiàng)目貸銀行存款,最后項(xiàng)目失敗了,專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款已經(jīng)支付完了,怎么做營(yíng)業(yè)外收入?
你好,你這種做法,要稅務(wù)局同意才行。 有的地方稅務(wù)局會(huì)要求你做成本的時(shí)候,借XX成本-xx項(xiàng)目,貸銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼。
你好老師,收到政府補(bǔ)貼和研發(fā)支出,最后到成功或者失敗,整個(gè)正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好,正常是借銀行存款,貸其他收益(小企業(yè)會(huì)計(jì)制度用營(yíng)業(yè)外收入)-政府補(bǔ)貼 然后正常用就可以了。 借研發(fā)支出,貸銀行存款 借管理費(fèi)用/無(wú)形資產(chǎn),貸研發(fā)支出等。