職能培訓(xùn)可以稅前扣除計(jì)入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)。學(xué)歷深造不能稅前扣除的
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下,我們企業(yè)是管理有限公司,去年公司的辦公用品和叉車起重機(jī)被折舊處理給現(xiàn)在接手的新單位(管理公司),現(xiàn)在對(duì)方要求我們開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票?請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)具嗎?之前公司的發(fā)票全部計(jì)入的成本費(fèi)用,沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn)項(xiàng)目。如果可以開(kāi)具可以開(kāi)具什么項(xiàng)目名稱呢?可以開(kāi)具具體的叉車起重機(jī)等名稱嗎?謝謝老師!
我們公司業(yè)務(wù)是做中老年人培訓(xùn)的(不是老年大學(xué)),就是給中老年人授課,比如說(shuō)講解如何使用手機(jī)等智能工具,按照會(huì)員制按年收費(fèi),請(qǐng)問(wèn)如果是給客戶開(kāi)發(fā)票的話屬于什么類目,稅率是多少(小規(guī)模納稅人),記賬的話借貸都是什么科目,目前講師是公司法人(不需要發(fā)工資),授課也是線上,沒(méi)有成本,報(bào)稅的時(shí)候成本可以寫0嗎?
問(wèn)題1 日常消費(fèi)用公司抬頭開(kāi)普票,然后季報(bào)、年報(bào)和所得稅預(yù)申報(bào)的時(shí)候如實(shí)填寫成本就可以將這些發(fā)票作為成本票了嗎,是否需要什么額外的步驟來(lái)避免所得稅? 例子:餐飲用公司開(kāi)票3000后,在季報(bào)填寫營(yíng)業(yè)外成本3000,即可抵消收入,避免所得稅了,對(duì)嗎?是否還需要?jiǎng)e的什么步驟? 問(wèn)題2 如果是紙質(zhì)比如出租車發(fā)票怎么辦? 問(wèn)題3 如果第一季度先產(chǎn)生收入,第二季度獲得發(fā)票作為成本,產(chǎn)生的所得稅可以退還嗎? 問(wèn)題4 如果23年第三季度產(chǎn)生收入,24年獲得發(fā)票作為成本票,這種情況產(chǎn)生的所得稅可以避免嗎?
老師,我在24年3月份收到23年6月開(kāi)的一張加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,該筆費(fèi)用沒(méi)有在23年預(yù)提,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我要把這個(gè)費(fèi)用做什么科目?如果是做以前年度損益調(diào)整的話,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進(jìn)項(xiàng)稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
如果個(gè)人給公司提供勞務(wù)報(bào)酬,該個(gè)人不提供發(fā)票,勞務(wù)報(bào)酬預(yù)收的20%個(gè)稅要公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)這筆支出公司應(yīng)該入什么科目呢?【營(yíng)業(yè)外支出】嗎?如果入【營(yíng)業(yè)外支出】可以在企業(yè)所得稅時(shí)稅前扣除嗎?
學(xué)堂課程有講匯算清繳那些表詳細(xì)的嗎
老師,想問(wèn)下餐飲外賣應(yīng)該怎么定價(jià)才能跟實(shí)體店價(jià)格匹配呢?外賣商家有平臺(tái)的活動(dòng)支出,運(yùn)費(fèi)支出,傭金支出。而且產(chǎn)品客單價(jià)高低不一
老師,什么是最高額抵押擔(dān)保權(quán)?
房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候,怎么樣結(jié)轉(zhuǎn),麻煩老師舉例說(shuō)明,謝謝
核算成本,是核算生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表上的已完成數(shù)量,還是已生產(chǎn)入庫(kù)的核算
老師,賬里沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,要根據(jù)管理費(fèi)用和成本費(fèi)用進(jìn)行歸集,怎么歸集來(lái)著?
老師好:想咨詢下,現(xiàn)在出2024年審計(jì)報(bào)告,那字號(hào)應(yīng)該是【2024】還是【2025】?
投資款是打在基本戶還是一般戶 哪個(gè)合適
老師你好,快遞公司給客戶開(kāi)票,開(kāi)哪兒個(gè)項(xiàng)目比較合適
有一位老板,經(jīng)營(yíng)了多家個(gè)體工商戶,同時(shí)在另一家公司上班,拿勞務(wù)報(bào)酬,請(qǐng)問(wèn)他交個(gè)稅,是將勞務(wù)報(bào)酬和個(gè)體經(jīng)營(yíng)的合并計(jì)算,還是分開(kāi)計(jì)算啊