你好,如果是支付的貨款的話,你單位需要進行報關(guān),你單位需要交稅,不需要代扣代繳。單位需要交進口的關(guān)稅、增值稅。如果是采購的服務(wù),他在境內(nèi)的收入,你們單位需要代扣代繳增值稅、所得稅。
老師,你好!現(xiàn)有個問題向你請教一下: 廣州企業(yè)付了一筆品牌策劃費給香港公司,香港公司的人員什么的都是在香港,提供的服務(wù)是通過網(wǎng)絡(luò)提供的,香港公司在大陸沒有設(shè)立辦公場所,請問下這種情況下廣州企業(yè)需要做非貿(mào)付匯的代扣代繳嗎
老師,請問,我們公司在香港公司設(shè)立了一個子公司,現(xiàn)在需要這個子公司代收代付客戶的保證金,資金平來平走,我們年底要付給子公司服務(wù)費,我公司是國內(nèi)大陸的公司,我們需要交增值稅嗎?國內(nèi)公司拿什么憑證做賬呢?香港那邊是開形式發(fā)票的。
請問向境外公司支付貨款,要代扣代繳增值稅,是不是不包含進口貨物一項,因為進口貨物的代理費已經(jīng)含到貨值了。比如深圳公司委托香港公司向境外采購貨物,深圳公司付給香港公司的貨款含了香港公司代采購的費用和運輸費等。深圳公司根據(jù)海關(guān)款書繳納增值稅和關(guān)稅。這種情況沒必要一定區(qū)分開貨值和代理費、運輸費,然后代理費等由深圳公司代扣代繳?
我們是做國際貨代的公司,我們集團的香港公司幫我們找國外的船公司安排訂艙等服務(wù),香港公司先幫我們墊付這些錢,我們再跟據(jù)香港公司開的形式發(fā)票支付給他們代墊的錢。請問這種情況我們給香港公司付錢需不需要代扣代繳企業(yè)所得稅?
大陸公司A向香港公司B支付服務(wù)費用時,需要根據(jù)中國稅法規(guī)定,代扣代繳相關(guān)的稅費。具體包括代扣代繳企業(yè)所得稅。至于增值稅,若服務(wù)是在中國境內(nèi)消費的,則需要按規(guī)定繳納增值稅。具體操作前建議詳細了解最新的稅務(wù)規(guī)定。需要代扣代繳哪些相關(guān)稅費?企業(yè)所得稅稅率是多少?
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
支付的是貨款,和香港簽訂采購合同,但是他們貨在大陸,我司不用進口。采購貨物是出口到臺灣的
貨物是另一個企業(yè)給你提供?
他們是一個總的企業(yè)提供貨物,有香港分公司
不需要代扣 有風險 國內(nèi)公司有隱瞞收入的風險
這種情況,支付付款給香港,它是收入方,沒有其它稅嗎?
他自己繳納所得稅 在香港
老師,增值稅是要代扣代繳的吧,這筆代扣代繳的金額還能用于我司增值稅抵扣,我記得去年這么做過
你去看下代扣代繳里面有貨物的嗎?我記得沒有貨物的,只有服務(wù)的。