有影響,主要體現(xiàn)在: 報表列示錯誤,應(yīng)將其他應(yīng)收款貸方 500 萬重分類至 “其他應(yīng)付款”,否則會扭曲債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu),影響報表可讀性。 可能導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警,引發(fā)對隱藏債務(wù)、資金往來計稅的懷疑。 建議盡快做重分類調(diào)整(借:其他應(yīng)收款 500 萬 貸:其他應(yīng)付款 500 萬),規(guī)范關(guān)聯(lián)方資金往來核算。
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,請教下。其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,一直掛賬。假如:其他應(yīng)收款是法人借公司的100萬,法人可不可以分次現(xiàn)金5/10萬還公司。這樣公司有現(xiàn)金了,用現(xiàn)金再付其他應(yīng)付款。是否可以?
老師!您好我想問下我們之前轉(zhuǎn)給廠家的保證金30萬是直接計入其他應(yīng)收款的!我可以把其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款掛個二級明細(xì)不;借:其他應(yīng)收款-銀承票保證金30萬貸:其他應(yīng)收款30萬這樣轉(zhuǎn)有影響嗎。因為到時候離職查賬才知有這次保證金的,因為以前他們是做的手工臺賬
小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票,可以開稅率1%的專用發(fā)票嗎?
老師,您好,我想向您請教一下,殘保金,是不是都是安排在下半年的時候,進(jìn)行申報呀?殘保金的計算方式是什么呢?有沒有什么優(yōu)惠免稅的情況呢?謝謝
加權(quán)老師資產(chǎn)負(fù)債率的負(fù)債總額是資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債總額,資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
給工人1000塊錢意外險的賠償,然后保險公司把這個1000塊錢打過來了,怎么做?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
老師,這圖中第四問能幫我解決一下嗎?
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務(wù)7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標(biāo)服務(wù)費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應(yīng)收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險,對嗎?